您好,這個的話,也不算錯,寫個說明就行了
老師好,今天登錄電子稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)有個現(xiàn)期改正通知書,提示的是1季度印花稅中購銷合同和建筑安裝合同未申報,我們是房地產(chǎn)公司,1季度印花稅已經(jīng)申報了并繳納了稅金,當(dāng)時點擊這個也提示沒有可申報稅目,也沒有人電話或短信告知,今天登電子稅局才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在已經(jīng)過了期限,請問怎么辦?不管可不可以。
老師,我們在注銷公司稅務(wù),稅務(wù)今天反饋給我說清算申報不通過。要我們補申報17年至現(xiàn)在的印花稅,還要出一份說明說為什么2019年6月的其他應(yīng)付款有20萬,20年6月就變成只有4萬。這個我查了下其實就是往來款現(xiàn)金往來對沖的(二級明細是不同股東),但說明我不能直接這么寫吧?我想問的問題還有印花稅應(yīng)該報哪些?說我們要報實收資本,賬冊,銷項,進項,收入,租金。但公司沒有實收資本的,也沒有銷項和進項的合同,這個要怎么搞?
老師,4月在申報3月出口(退)免稅申報提 存在不得免征合計和增值稅納稅表差異 ,當(dāng)時咨詢了管管,說是我2月增值稅附表二的18欄 填錯了 應(yīng)該填寫在14欄,那我也去更正了2月的增值稅附表二,也更正了3月的增值稅,在4月申報的時候還是出現(xiàn)這個異常,稅務(wù)老師叫我等 說是系統(tǒng)問題 那我等到現(xiàn)在 還是提示這個問題,我不知道我哪一步還錯了?今天稅務(wù)老師說 合并在5月申報,所屬期報4月,那要還還出現(xiàn)這個提示怎么處理???
【廣東稅務(wù)】尊敬的佛山市欣鐿不銹鋼有限公司:您好!根據(jù)貴公司2022年1月至2023年7月所屬期增值稅申報和印花稅申報數(shù)據(jù),貴公司可能存在少繳印花稅風(fēng)險。請核實上述情況,若存在該情況,請及時更正處理。如有疑問,請咨詢0757-28331880、28331847(樂從稅務(wù)分局) 收到這種信息,要怎么看我的印花稅是不是漏報了
老師,分公司收到涉稅風(fēng)險提示,說可能存在少申報印花稅的風(fēng)險,但是分公司的合同印花稅當(dāng)時是總公司申報了,這要寫個說明好點,還是說要去更正,也不知道怎么更正?
請問,應(yīng)付賬款明細科目可不可以是個人名稱
一般納稅人,用的簡易計稅二級明細是什么行業(yè)會用到呢?
老師您好,例如開票價稅合計1060,金額為1000稅額為60,那么企業(yè)所得稅確認收入納稅的金額是1060還是1000?
老師好,請問系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益,按照設(shè)定的匯率去結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)支付貨款和對應(yīng)的入庫存商品的匯率的匯兌損益,如果本位幣有余額,系統(tǒng)會自動把余額結(jié)平嗎?
總賬、主管、出納、成本分別對應(yīng)財務(wù)主管、共享會計、業(yè)務(wù)會計、成本會計里的誰?支付廠房租金業(yè)務(wù)工作流程還有各崗位本次業(yè)務(wù)說明該怎么寫?
我們公司給下級銷售商開票收3個點的稅點,怎么做賬???
老師,請問報銷的兩種處理方式利弊?老出納借款3萬,用現(xiàn)金支付費用報銷,然后再整理票據(jù)統(tǒng)一報銷,新出納收集報銷票據(jù),直接銀行轉(zhuǎn)賬給申請人。那種方式更合理?
個體工商戶超過核定征收后所得稅是適用多少比例
老師,臨時工需要開發(fā)票嗎?簽什么合同呢
老師請問購置稅能抵扣增值稅么
好的謝謝老師
不客氣的,祝您開心