你好,你把單位主營(yíng)是什么的?這個(gè)芭蕾舞考級(jí)費(fèi)和你營(yíng)業(yè)有關(guān)嗎? 分公司和總公司的關(guān)系嗎?如果是的話,在異地的不可以只有在同一個(gè)地區(qū)的才能合并。
我有個(gè)剛成立的印刷公司,本來(lái)是小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在老板接了一筆業(yè)務(wù),對(duì)方要我們公司開(kāi)增值稅發(fā)票才能入帳,而我們是小規(guī)模納稅人,就是找稅務(wù)開(kāi)專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個(gè)點(diǎn)是吧,所以老板到稅務(wù)局申請(qǐng)了一般納稅人,我就是想問(wèn)劉老師你,一般納稅人是每個(gè)月增值稅都要申報(bào)的,那我公司只有銷售的增值稅發(fā)票開(kāi)出,而沒(méi)有購(gòu)入的增值稅發(fā)票,那銷項(xiàng)稅沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,我十一月增值稅怎么申報(bào)呢?每個(gè)月能否象征性的交點(diǎn)款可以嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)下我們老板名下兩個(gè)公司,一個(gè)是一般納稅人,一個(gè)是小規(guī)模,我們?nèi)粘=?jīng)營(yíng)一場(chǎng)活動(dòng)比如20萬(wàn)成本,住宿會(huì)場(chǎng)能開(kāi)專票,餐飲開(kāi)普票,請(qǐng)問(wèn),我可不可以把能開(kāi)專票的部分就用一般納稅人付款,餐飲部分就用小規(guī)模付款作為營(yíng)業(yè)成本? 另外。這樣小規(guī)模公司一年的主要成本就都是酒店的餐飲費(fèi)用了,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請(qǐng)熟悉私募基金公司賬務(wù)和稅務(wù)的老師進(jìn)! 公司是私募管理人,有2個(gè)產(chǎn)品,小規(guī)模納稅人,想問(wèn)下申報(bào)增值稅的時(shí)候,一個(gè)是我們收取的管理費(fèi),屬于主營(yíng)業(yè)務(wù),還有一個(gè)是產(chǎn)品收益,這個(gè)產(chǎn)品收益,是客戶投資的錢(qián)取得的收益,和我們公司無(wú)關(guān),只不過(guò)我們作為產(chǎn)品納稅義務(wù)人,需要申報(bào)這部分的增值稅,我想問(wèn)下這種實(shí)務(wù)中,如果資管收益超過(guò)500萬(wàn),是不是會(huì)強(qiáng)制轉(zhuǎn)為一般納稅人,我查了稅務(wù)相關(guān)政策和12366解答的,都沒(méi)有正面回復(fù)這個(gè)的,而且小規(guī)模申報(bào)表不會(huì)區(qū)分自營(yíng)和資管的,是合并申報(bào)的,看不到區(qū)分 而且對(duì)管理人來(lái)說(shuō),所得稅是只申報(bào)管理費(fèi)收入的,會(huì)導(dǎo)致增值稅和所得稅收入不一致
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)總公司是一般納稅人但是分公司是小規(guī)模納稅人。兩個(gè)公司增值稅分開(kāi)核算企業(yè)所得稅合并核算,做賬也是一個(gè)賬套。現(xiàn)在分公司享受到月銷售額10萬(wàn)以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。免征的增值稅稅款進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入核算對(duì)嗎?那么請(qǐng)問(wèn)在每個(gè)季度末申報(bào)總公司增值稅時(shí)候,這次免征稅款要計(jì)入總公司的營(yíng)業(yè)外收入申報(bào)增值稅嗎?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)總公司是一般納稅人,但是分公司是小規(guī)模納稅人。兩個(gè)公司增值稅分開(kāi)申報(bào)的,企業(yè)所得稅合并核算申報(bào),但是做賬是一個(gè)賬套因?yàn)榭偣局鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入中有兩個(gè)隨征項(xiàng)目是和主營(yíng)業(yè)務(wù)一起開(kāi)票進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入的。現(xiàn)在分公司享受到月銷售額10萬(wàn)以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅。那么請(qǐng)問(wèn)在每個(gè)季度末申報(bào)總公司增值稅時(shí)候,這筆免征稅款已進(jìn)入賬套內(nèi)的營(yíng)業(yè)外收入核算是否要與兩筆營(yíng)業(yè)外收入一起進(jìn)行增值稅申報(bào)?
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開(kāi)勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專管員問(wèn)我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說(shuō),可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì),
中級(jí)財(cái)務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個(gè)稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動(dòng)成本是邊際貢獻(xiàn)么
老師你好 想問(wèn)一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負(fù)債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購(gòu)買(mǎi)一批商品,款項(xiàng)已付,發(fā)票未到!我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來(lái)!我們借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款暫估A廠家!做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)會(huì)體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎?
離職失業(yè)金跟前公司沒(méi)關(guān)系吧,前公司不能申報(bào)個(gè)稅吧,這邊看到6月前公司申報(bào)了失業(yè)金金額,5月離職
老師,我人在湖南,老板的公司在寧波,個(gè)稅申報(bào)我怎么添加寧波的企業(yè) 個(gè)稅扣繳端提示要具體到寧波,我添加企業(yè)的時(shí)候只能到浙江省 這個(gè)怎么辦
購(gòu)買(mǎi)二手車(chē)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,再對(duì)外出售后后,收入需要繳納企業(yè)所得稅嗎
【25年新增】 交易性金融資產(chǎn)(債券),期末計(jì)提的利息也可以不單獨(dú)確認(rèn),而通過(guò)“交易性金融資產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng)”科目匯總反映 (3)資產(chǎn)負(fù)債表日公允價(jià)值發(fā)生變動(dòng) 借:交易性金融資產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng)(就近原則) 貸:公允價(jià)值變動(dòng)損 老師這是啥意思???
都在四川 分公司的增值稅和印花稅是單獨(dú)分公司自己申報(bào)的,企業(yè)所得稅是三家公司合并申報(bào)的
申請(qǐng)歸上企業(yè)要年收入達(dá)到2000萬(wàn)才行。但是現(xiàn)在如果但看總公司的增值稅報(bào)表就達(dá)不到2000萬(wàn),老板就想合并到一起,但是我看小規(guī)模和一般納稅人的報(bào)表和稅率都不一樣。這個(gè)不能合并吧
不可以,那就是異地的,不是在一個(gè)地區(qū)。
注冊(cè)地址是不一樣的,門(mén)牌號(hào)不一樣
就不是一個(gè)區(qū)的吧
是的 老師
那增值稅不能合并申報(bào)
好,如果我要做一個(gè)文檔版的,不是申報(bào)給稅務(wù)的。違反會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎,老板非要合并。但是稅務(wù)系統(tǒng)又不能合并申報(bào)
違反 你這屬于虛增收入