是,可以直接借費(fèi)用 貸銀行存款
老師,銀行收到5000,發(fā)票開5000,憑證可以這樣記嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,還是說直接 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?
老師,假如我這個(gè)月1號付的款,東西過幾天也收到了,然后30號發(fā)票來了,我是不是就直接30錄憑證,借庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng),待銀行存款
老師,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)之前月份有一筆業(yè)務(wù)科目記錯(cuò),原憑證借:銀行存款110000 貸:應(yīng)收賬款110000 正確的應(yīng)該是 借:銀行存款110000 貸:應(yīng)收賬款30000 短期借款80000 那我可以在這個(gè)月直接做一筆更正弄月某號憑證,借:應(yīng)收賬款80000 貸:短期借款80000嗎?
老師建筑行業(yè)。 假如1號付材料款借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 4號到材料直接在工地下車 發(fā)票未到借 工程施工 貸 預(yù)付賬款 10號到發(fā)票 把4號的賬沖紅。再做一筆 借 工程施工 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸 預(yù)付賬款 這樣做正確嗎?
老師建筑行業(yè)。 假如1號付材料款借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 4號到材料直接在工地下車 發(fā)票未到借 工程施工 貸 預(yù)付賬款 10號到發(fā)票 把4號的賬沖紅。再做一筆 借 工程施工 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸 預(yù)付賬款 這樣做正確 如果4號的不做這筆分錄,發(fā)票到了再做也可以嗎
匯算補(bǔ)交24的企業(yè)所得會(huì)計(jì)分錄
折舊費(fèi):借:制造費(fèi)用~折舊費(fèi) 生產(chǎn)成本~折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊;這個(gè)分錄怎樣處理變成管理費(fèi)用
老師,公司是一般納稅人,假如公司不開了,但是還有進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣,那么這些進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理,是可以退錢么?
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額用什么會(huì)計(jì)科目?
建筑純勞務(wù)公司的工人工資計(jì)入哪個(gè)科目?
老師好呀,請教一下,我們制造業(yè)工廠剛剛成立,在還沒有開始生產(chǎn)的時(shí)候,采購了一些車間生產(chǎn)用的物資,因?yàn)闆]有生產(chǎn)入庫嘛,所以這些物資該不該計(jì)入制造費(fèi)用呢?如果記的話,這些制造費(fèi)用本月又不能計(jì)入產(chǎn)品成本,到底該計(jì)入什么科目呢?
老師你好,a對b追加投資2w 不改變注冊資金 2w計(jì)入了資本公積。那年報(bào)里面出資情況認(rèn)繳20w ,實(shí)繳20w ,那么對外投資實(shí)繳數(shù)據(jù)20w和報(bào)表里對外長期股權(quán)投資22w 對不起來怎么辦?
老師我們給一個(gè)物業(yè)公司開的發(fā)票,然后回款是從市物業(yè)服務(wù)保障中心回的款和發(fā)票不同是這樣合理嗎
麻煩問下,采購可出口退稅的進(jìn)項(xiàng)票時(shí),采購分錄到退稅的分錄
老師。請問員工因個(gè)人原因銀行卡不能用??梢宰寙T工寫一個(gè)代收工資的協(xié)議,然后發(fā)到她媽媽的銀行卡賬戶,并且正常申報(bào)個(gè)稅么?
老師 就是說我要是6月份 記5月份賬,只要在5月全月發(fā)票收到 錢也付款到了 就不用先掛預(yù)付了是嗎
是的,你的理解是對的。