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老師建筑行業(yè)。 假如1號付材料款借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 4號到材料直接在工地下車 發(fā)票未到借 工程施工 貸 預(yù)付賬款 10號到發(fā)票 把4號的賬沖紅。再做一筆 借 工程施工 應(yīng)交稅費進(jìn)項稅 貸 預(yù)付賬款 這樣做正確 如果4號的不做這筆分錄,發(fā)票到了再做也可以嗎

2025-02-22 17:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-22 17:20

您好,4號材料到做分錄,發(fā)票到再紅沖,這個分錄好,因為如果是跨月的,必須這樣寫分錄的,材料的入賬不是以發(fā)票為準(zhǔn),

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您好,4號材料到做分錄,發(fā)票到再紅沖,這個分錄好,因為如果是跨月的,必須這樣寫分錄的,材料的入賬不是以發(fā)票為準(zhǔn),
2025-02-22
你好,同學(xué),可以這樣做。
2025-02-22
你好,根據(jù)你的描述,是這樣處理的?
2025-01-06
?你好;? ? ?你收到發(fā)票 了; 你要取得收入的時候做 ;? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)成本 到主營業(yè)務(wù)成本 去; 可以的? ?
2022-08-19
您好 給您一個分錄,更能體現(xiàn)預(yù)付款項和暫估入庫分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 收到發(fā)票后先做紅字分錄 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 再根據(jù)發(fā)票金額,重新編制分錄 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款
2020-09-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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