您好,4號材料到做分錄,發(fā)票到再紅沖,這個分錄好,因為如果是跨月的,必須這樣寫分錄的,材料的入賬不是以發(fā)票為準(zhǔn),
老師 我就是購買材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒開 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預(yù)付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價入庫,借原材料,貸預(yù)付賬款(不含稅材料價格)。 收到發(fā)票,先紅字沖銷入庫的材料價格。 再做入庫的憑證,借原材料,借應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅,貸預(yù)付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款
請問老師,建筑企業(yè)付了材料款,材料直接運到工地使用了,但發(fā)票未收到,分錄是不是這樣的 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:工程施工—合同成本 貸:預(yù)付賬款 等收到發(fā)票時 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 貸:工程施工合同成本 老師這樣做對不對啊
公司直接從廠家那買材料到工地,公司做賬應(yīng)該做筆入庫分錄,入庫時:借:原材料 進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款 給錢時:借:應(yīng)付 貸:銀行。如果不通過前面兩筆分錄,直接入成本可以嗎?付錢時:借:施工成本 進(jìn)項稅 貸:銀行這樣行不行的?
老師您好,請問5月6號支付一筆勞務(wù)費,未收到發(fā)票怎么做分錄,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款嗎?5月末需要轉(zhuǎn)入工程施工-勞務(wù)費嗎?還是等收到發(fā)票后再轉(zhuǎn)入工程施工-勞務(wù)費呢?
老師,建筑施工企業(yè)支付材料款時做借:預(yù)付賬款,貸;銀行存款,收到專票時做借:工程施工-合同成本,借應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅,貸;預(yù)付賬款,這樣做可以嗎
老師,我們泵車臨時用工干一次活,我要怎么入賬,幾百 幾千的也有
我司為勞務(wù)公司,承接一建筑工程勞務(wù)外包,現(xiàn)將鋼筋勞務(wù)和模板勞務(wù)給一個個體工商戶做,屬于違法分包嗎
增值稅申報表上,無票收入的銷售收入是按1個點填還是3個點填
應(yīng)付職工薪酬職工工資期末余額貸方為負(fù)數(shù)表示什么意思?
報稅實操從哪里進(jìn)去練習(xí)?
,老師,我們公司ERP系統(tǒng)沒有做結(jié)賬,進(jìn)銷存匯總就沒有運算,請問是這么表達(dá)嗎?請幫忙梳理下。因為沒做結(jié)賬系統(tǒng)進(jìn)銷存有數(shù)量但是但是金額顯示是0的,要核算成本要用系統(tǒng)進(jìn)銷存,所以我要系統(tǒng)工程師把前面的給全部結(jié)賬了,我才能用ERP
請問企業(yè)年報資產(chǎn)狀況信息的所有信息是填寫去年12月份的數(shù)據(jù) 還是平均數(shù)呢?
請問再電子稅務(wù)哪里可以查詢申報的財務(wù)報表呢?
老師長投發(fā)行股票的發(fā)行費,傭金,或者手續(xù)費,公允服務(wù)費都是沖資本公積么
先進(jìn)制造業(yè)加計抵減都有哪些疑點