你好,你這個增值稅趕緊申報就好。
老師,您好!我想咨詢關于生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的問題。 我企業(yè)11月份所屬期內(nèi)在生產(chǎn)企業(yè)離線出口退稅申報軟件內(nèi)申報了免抵退。后來因為稅局讓企業(yè)撤回免抵退,我在電子稅局里面的出口退(免)稅申報選擇了在線申報撤回的退免稅申報。 導致我這個月在離線版申報系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)對不上了,請問需要怎么做呢?
老師,請問我們上個月是首次申報出口退稅,但是實地核查沒有通過,退稅科說上個月申報的退稅申報已經(jīng)回退了,讓這個月重新申報,但是免抵退稅申報表力 本年累計出口銷售額第1欄和第4欄還有上月申報的數(shù)據(jù),這個要怎么辦,上月的審核流程是顯示已發(fā)放,我還可以通過“企業(yè)撤回申報數(shù)據(jù)申請”撤回上期的申報數(shù)據(jù)嗎?
老師我們公司是生產(chǎn)企業(yè),7月增值稅申報我們繳了6000元,又申報了免抵退匯總表有11000的免抵稅額。這個免抵退體現(xiàn)在哪里,我八月如何申報增值稅。
老師,我們生產(chǎn)企業(yè)上個月首次出口退稅,上個月已經(jīng)現(xiàn)場審核通過,這個月讓我們就算不開票也要零申報下,他指的是出口退免申報還是增值稅申報呢
老師,我這個月開了出口發(fā)票,增值稅申報的時候已經(jīng)報好了,上面有免抵退稅的數(shù)據(jù),出口退稅還沒申報,可以下個月報嗎
@所有人?大家注意下,現(xiàn)在各個企業(yè)接收人工費票子的時候,跟開票人強調一下,現(xiàn)在的規(guī)定是,開具人工費發(fā)票是需要申報個人所得稅其他生產(chǎn)經(jīng)營所得A表,這個是按季度申報的,并且在次年的1-3月內(nèi)得申報個人所得稅其他生產(chǎn)經(jīng)營所得B表,全年累計120萬以下暫時不強制申報,如果開具金額在120萬以上的,必需要申報個人所得說生產(chǎn)經(jīng)營所得A表,填報這個表需要根據(jù)實際情況填報收入和成本,也就是說如果開超120萬,個稅需要查賬征收,之前開票環(huán)節(jié)繳納的1.3%的個稅屬于開票環(huán)節(jié)預繳稅款。查賬申報個稅的時候需要根據(jù)實際情況補繳。這個我理解不上去了
年底經(jīng)銷商給的返利,我們怎么給開票,開什么內(nèi)容?
企業(yè)如果和員工協(xié)商好不繳納五險,員工自身也是同意的,為了避免后期員工和企業(yè)產(chǎn)生矛盾,投訴企業(yè)不繳納五險,可以和員工簽署勞務合同避免這類糾紛嗎?簽了勞務合同的員工,員工不開勞務發(fā)票,企業(yè)申報個稅可以嗎
開發(fā)票鏈接是什么意思
請問老師,一個個體工商戶沒有經(jīng)營也沒做稅務登記,需要做工商年檢嗎?
老師好,給對方公司設計一款醫(yī)用多功能床,發(fā)票具體內(nèi)容可以開什么?
老師好,工商年報中納稅總額處,印花稅有補交以前年度的,這個入不入到總額里?還有滯納金入不入?
請問假如說做股權變更時,A把原值90萬股權0元轉讓給了B,如果以后B想以0元轉給C時候,股權原值是為之前的轉讓價格0嗎?
認證發(fā)票是不是還要看明細,看銷售的產(chǎn)品,然后再認證進項明細,商貿(mào)企業(yè)一般納稅人
老師好,購買彩票能開發(fā)票嗎
但是現(xiàn)在已經(jīng)過申報期了沒辦法勾選進項票了
你好,是的,這個進項是沒有辦法勾選。
那我可以撤銷免抵退申報哪
因為我現(xiàn)在還沒進行提交數(shù)據(jù)哪
你好,可以的,可以撤銷
沒提交申報的也可以撤回嗎
是不是從企業(yè)撤回申報哪里
你好,是的。但是有的要去稅務局處理。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。