實際有繳納的稅費均可算上
老師,我們公司是園林綠化工程公司,請問做項目部的利潤表,利潤表里面的營業(yè)稅金及附加,該怎么取數(shù)?我們公司只做了總公司的賬,項目部沒有單獨核算賬務(wù)?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓弄一個單獨的項目部的利潤表。我現(xiàn)在不清楚,這個營業(yè)稅金及附加,是根據(jù)什么來取數(shù)?我知道包含的稅種,增值稅及附加稅還有印花稅,但是我不清楚對于項目部而言,當(dāng)月的增值稅是當(dāng)月給甲方開票,發(fā)票上的稅額嗎?
企業(yè)向個人租賃非住宅房租,需自行代開發(fā)票。咨詢12366,發(fā)票上只顯示增值稅和城建附加稅,那么像房產(chǎn)稅,印花稅等相關(guān)稅費在哪里體現(xiàn)?我們需要繳納嗎?出租方合同上寫了,發(fā)票由承租方自行承擔(dān)并繳納所有稅費,包括但不限于房產(chǎn)稅,印花稅,個稅等稅費,如果因未及時繳納稅款被罰款,一切由承租方承擔(dān)
有個問題請教一下,如:今年五月份剛成立的企業(yè),是一般納稅人,這個月開100萬9個點的專票。沒有進項稅,需要上哪些稅?總稅款是多少? 我這樣算合適沒有? 增值稅:1000000÷1.09*9%=82586.8 附加稅82586.8*12%=9912 印花稅1000000*0.0003=300 企業(yè)所得稅1000000*2%=20000
老師,企業(yè)招用重點群體就業(yè)有關(guān)稅費優(yōu)惠政策,我理解為第一,招失業(yè)半年以上的,人員只要簽訂勞動合同和繳納社保開始算,每年可以抵6千,這里每年是當(dāng)年,還是從交那個月往后推一年,當(dāng)年是好幾個月就是好幾個月用6000來折算,第二,所謂每人6000元,假如公司今年交增值稅附加稅費12000,抵6千,公司只交6千,
老師,能問下,手上一整年申報的增值稅附加稅,印花稅數(shù)據(jù),能申報企業(yè)所得稅匯算清繳和財務(wù)年度報表嗎?今天遇到一批代理記賬,他們就靠這些數(shù)據(jù)申報完了,我看那個帳的利潤表,余額表,推算出他要繳納兩萬多的稅,但是他們處理了只要幾千
老師,我們?nèi)ツ晟a(chǎn)的設(shè)備,因為主體部分完工且可以運行就先發(fā)貨并銷售,并給對方開具全額發(fā)票和收到款項是全套設(shè)備款項,而且也確認(rèn)了全套設(shè)備收入。但是成本只確認(rèn)了主體完工部分,我們提前開票確認(rèn)了收入,但是成本今年還在發(fā)生,我可以繼續(xù)確認(rèn)該項目的成本么
長期未申報業(yè)務(wù)確認(rèn),這個要怎么操作
企業(yè)升規(guī)后,如果第二年營業(yè)收入打不到要求會如何
老師,麻煩發(fā)一下委托加工和受托加工的業(yè)務(wù)流程圖,謝謝
老師,這題有疑問,不是專門借款只用了4400嗎?
老師,加油站被稅務(wù)要求補交2023年和2024年的無票收入,更正了增值稅和個人經(jīng)營所得稅稅務(wù)報表后,財務(wù)報表也要更正,我是不是要先改賬才能改財務(wù)報表,賬要反結(jié)賬到2023年嗎
老師你好,是不是2025.6.1號開始新政策有核定征收了
老師,加油站被稅務(wù)要求補交2023年和2024年的無票收入,更正了增值稅和個人經(jīng)營所得稅稅務(wù)報表后,財務(wù)報表也要更正,我是不是要先改賬才能改財務(wù)報表,賬要反結(jié)賬到2023年嗎
老師,一個公司要注銷了 不對外開票 但未抵扣發(fā)票剩余20多萬 如何處理。
老師商貿(mào)行業(yè)的存貨可以做跌價準(zhǔn)備嗎?分錄如何做?需要準(zhǔn)備什么材料?
稅費/收入嗎
是的,用稅費/營業(yè)收入