您好,這個的話,是可以繼續(xù)確認這個成本的,能
老師您好!我們是小規(guī)模建筑安裝公司!我們有一個項目 已經(jīng)完工兩個月 發(fā)票也給上家全部開完了!但是這個月才收到商家給我們開的材料發(fā)票!當時付款時做的預付處理 沒有暫估入合同成本!現(xiàn)在收到發(fā)票 我還可以入到合同成本里面嗎?發(fā)票之前已經(jīng)全部開完,這個月沒有收入,可以確認成本嗎?
工程企業(yè)按什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本?我們單位生產(chǎn)水穩(wěn)并攤鋪,我們都是提供建筑服務水穩(wěn)攤鋪發(fā)票,簽訂合同都是包料包攤鋪,全部開九個點發(fā)票,,我們這個企業(yè)工期很短,基本一兩天就結(jié)束了,如果按工程項目去分,那我們一年有一兩百個項目,那我一一對應又不行,我們開發(fā)票是按客戶付款的錢開具發(fā)票,所以收入只確認了一部分,那我的成本實際已經(jīng)全部完工了,我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
老師您好,我公司是一般納稅人7月份確認一筆研發(fā)服務費收入54萬,同時已給對方開票,但是成本現(xiàn)在我不知道如何歸集,因為按照正常程序我們會產(chǎn)生專家評審費,調(diào)研費,咨詢費等 還有人工,但是這一筆特殊一些,除了人工工資其他的都未產(chǎn)生,老師那成本應該如何來歸集呢?項目周期是6個月,我們是先確認收入后進行技術服務,老師我的問題 1、是要在開票當月就確認收入嗎?還是先走預收等半年后項目完工再確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本?2、按照權責發(fā)生制 即便開票但是項目未完成也不用確認收入對嗎?
老師我們是游樂設備制造企業(yè)。我們設備制造好后發(fā)到游樂園進行安裝通過檢驗后才能交付使用一筆訂單從簽訂到完成可能要半年甚至更長時間收的款項也分為設備款和安裝費想問一下老師我們這種確認收入的話我是不是得過去發(fā)出的時候確認然后等安裝檢驗完成后再確認安裝這部分的收入呀還是全部等到安裝檢驗完成交付以后再確認收入呀還有就是我一筆訂單簽訂一份合同合同上銷售的是2-3臺設備每臺設備的工期不一樣是不是我不能按照合同總額來確認收入需要分開確認到每臺設備上去
請問老師,24年的活動收入還不確定(政府補助,要25年6月才給),在這個過程中,已經(jīng)支付了一些活動的住宿費租設備的費用,并且掛在預付賬款那里,然后對方收到款項后開了發(fā)票給我們,現(xiàn)在要換跨年了,這些成本發(fā)票怎么入賬呢?要提前確認部分成本嗎?
有這樣一個問題,資產(chǎn)負債表里邊應交稅費金額與增值稅申報表不一致是什么原因呢? 分錄我是這樣做的,進貨借 庫存商品50 進項稅額-待認證 6.5 貸 應付賬款 56.5 銷售 借 應收賬款 67.8 貸 主營業(yè)務收入 60 銷項稅額 7.8 我的增值稅申報表,里邊應交稅額是7.8 但是我的資產(chǎn)負債表應交稅費是1.3
為什么有些業(yè)務員同一批貨同一個客戶,分單申報
當月還沒生產(chǎn)或者還沒生產(chǎn)出成品,制造費用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,全國稅收調(diào)查系統(tǒng),最后有個這樣的表,這個需要填寫嗎?
影響速動比率的因素有()A存貨B應收賬款C短期借款D應付賬款
1350/(1-0.25)這一步算的是什么?
老師,什么條件下印花稅有減半征收的政策???或者哪個最新文件能否發(fā)下給我呢?因為剛申報印花稅時,系統(tǒng)沒有自動彈出減半或者其他優(yōu)惠后的金額
老師,我們公司是工程施工單位,我們跟一家公司合作取得了一個工程,但是甲方要跟我們合作的那家單位簽合同,我們施工,也就是說我們是掛靠方,跟我們一起合作投標的那家公司就成了被掛靠方了,現(xiàn)在掛靠方要求我們給他開9個點的發(fā)票,可以嗎?
老師,當每股收益分析法,出現(xiàn)三種方案時,怎么兩兩方案做選擇,看不懂
報稅實操課不懂的問誰,之前拍的課沒時間學,現(xiàn)在自己看回放
1.老師,主要我這個跨年了,相當于去年確認了100%的收入,但是成本確認了80%,今年又發(fā)生了20%我可以繼續(xù)確認在這個項目的成本里面么? 2.您可以寫一下實操中合理的賬務處理么?詳細一點的? 3.如果不行的話我就想的是入到“銷售費用——維修”里面,但是金額有點大,不太敢確認。所以咨詢一下怎么合理?
1? ?20%可以繼續(xù)確認成本,實操的話,其實就是相當于剩余部分確認,做主營業(yè)務成本,不是銷售費用這個
好的老師,那就是我今年繼續(xù)領用原材料 入生產(chǎn)成本 結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品 再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本是么? 正常來說不用結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品直接計入主營業(yè)務成本吧?因為去年已經(jīng)將該設備銷售了確認收入和款項了
還有一個問題是我這樣入賬的話會不會有什么風險?這樣就導致成本和收入不同步匹配的問題
對,做庫存商品,再結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個是沒關系的