同學(xué)你好 會(huì)計(jì)角度:依權(quán)責(zé)發(fā)生制與配比原則,收入已確認(rèn),后續(xù)為該銷售設(shè)備發(fā)生的合理、相關(guān)成本,可計(jì)入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”,需保證成本計(jì)量準(zhǔn)確、與收入相關(guān)。 ?稅法角度:企業(yè)所得稅按權(quán)責(zé)發(fā)生制,與已確認(rèn)收入(開(kāi)票且收款,稅法認(rèn)可)對(duì)應(yīng)的合理必要成本,今年發(fā)生可稅前扣除(需有合法憑證);增值稅層面,成本對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅可正常抵扣,不影響已計(jì)稅的銷項(xiàng)。 ?實(shí)操建議:建臺(tái)賬記錄后續(xù)成本,特殊情況可與稅務(wù)溝通,確保成本確認(rèn)合規(guī)
公司A銷售給公司B一批設(shè)備,已經(jīng)開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,打算本月確認(rèn)收入,記借: 應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅額。但是同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本想借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)賬上沒(méi)有庫(kù)存商品,余額為0。原因是設(shè)備在委托第三方生產(chǎn)中。設(shè)備生產(chǎn)出后直接歸B公司所有。請(qǐng)問(wèn)當(dāng)期到底可不可以確認(rèn)收入?如果可以,成本的會(huì)計(jì)分錄要怎么做?整個(gè)過(guò)程公司A是不是收不到能抵稅的含進(jìn)項(xiàng)稅的增值稅專用發(fā)票?
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),因?yàn)楣緵](méi)有專門(mén)的經(jīng)營(yíng)預(yù)算部門(mén),并且甲方又不愿意配合我們每期確認(rèn)完工形象進(jìn)度和做工程結(jié)算,所以我們財(cái)務(wù)上沒(méi)有采用完工百分比法,而采用實(shí)際成本法,在實(shí)際成本法下,我們是按照開(kāi)票來(lái)確認(rèn)收入的,那么我們可不可以不管有沒(méi)有開(kāi)票,開(kāi)多少票,每月都把當(dāng)期發(fā)生的施工成本全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里邊去?就是說(shuō)每期期末結(jié)轉(zhuǎn)施工成本后工程成本類賬戶余額為零。謝謝!
工程企業(yè)按什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本?我們單位生產(chǎn)水穩(wěn)并攤鋪,我們都是提供建筑服務(wù)水穩(wěn)攤鋪發(fā)票,簽訂合同都是包料包攤鋪,全部開(kāi)九個(gè)點(diǎn)發(fā)票,,我們這個(gè)企業(yè)工期很短,基本一兩天就結(jié)束了,如果按工程項(xiàng)目去分,那我們一年有一兩百個(gè)項(xiàng)目,那我一一對(duì)應(yīng)又不行,我們開(kāi)發(fā)票是按客戶付款的錢(qián)開(kāi)具發(fā)票,所以收入只確認(rèn)了一部分,那我的成本實(shí)際已經(jīng)全部完工了,我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
老師我們是游樂(lè)設(shè)備制造企業(yè)。我們?cè)O(shè)備制造好后發(fā)到游樂(lè)園進(jìn)行安裝通過(guò)檢驗(yàn)后才能交付使用一筆訂單從簽訂到完成可能要半年甚至更長(zhǎng)時(shí)間收的款項(xiàng)也分為設(shè)備款和安裝費(fèi)想問(wèn)一下老師我們這種確認(rèn)收入的話我是不是得過(guò)去發(fā)出的時(shí)候確認(rèn)然后等安裝檢驗(yàn)完成后再確認(rèn)安裝這部分的收入呀還是全部等到安裝檢驗(yàn)完成交付以后再確認(rèn)收入呀還有就是我一筆訂單簽訂一份合同合同上銷售的是2-3臺(tái)設(shè)備每臺(tái)設(shè)備的工期不一樣是不是我不能按照合同總額來(lái)確認(rèn)收入需要分開(kāi)確認(rèn)到每臺(tái)設(shè)備上去
郭老師,你好。 老師,我們是進(jìn)出口公司。之前按照按照銷售發(fā)票申報(bào)的增值稅和所得稅收入。銷售發(fā)票也是根據(jù)報(bào)關(guān)后,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票取得了,才開(kāi)相應(yīng)的銷售發(fā)票確認(rèn)收入。結(jié)果,現(xiàn)在稅務(wù)出現(xiàn)異常。進(jìn)出口那邊跟稅務(wù)我們申報(bào)數(shù)據(jù)就對(duì)不上。主要原因就是,比如2021年的出口,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票2022年才收回來(lái),所以收入就報(bào)在2022年了,2022年有的出口業(yè)務(wù),收入就確認(rèn)到2023年了,2023年的,大部分就確認(rèn)到今年了。銷售發(fā)票也是今年開(kāi)的?,F(xiàn)在稅務(wù)要求把數(shù)據(jù)還原,相當(dāng)于以出口那邊的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。那我們確認(rèn)到后面年度這種收入和成本怎么改到當(dāng)年。和去稅務(wù)大廳更正申報(bào)
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
1.老師,主要我這個(gè)跨年了,相當(dāng)于去年確認(rèn)了100%的收入,但是成本確認(rèn)了80%,今年又發(fā)生了20%我可以繼續(xù)確認(rèn)在這個(gè)項(xiàng)目的成本里面么? 2.您可以寫(xiě)一下實(shí)操中合理的賬務(wù)處理么?詳細(xì)一點(diǎn)的? 3.如果不行的話我就想的是入到“銷售費(fèi)用——維修”里面,但是金額有點(diǎn)大,不太敢確認(rèn)。所以咨詢一下怎么合理?
為了銷售產(chǎn)生的費(fèi)用才計(jì)入銷售費(fèi)用
老師你并沒(méi)有回復(fù)我的問(wèn)題 第一個(gè)問(wèn)題我并沒(méi)有看明白
1.可以繼續(xù) 2.具體哪一方面的分錄