去核實一下你預(yù)付給對方的嗎?對方?jīng)]有給你提供貨物或者是服務(wù)。是的話,資產(chǎn)負(fù)債表重分類到預(yù)付賬款里面去。
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),我現(xiàn)在季度申報需要填寫報表,這個數(shù)據(jù)需要調(diào)整成正數(shù)嗎
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù),需不需要進(jìn)行調(diào)整?
老師:資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),需要調(diào)整會計分錄?
老師,您好。資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎么調(diào)整
老師,請問一下,資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),我調(diào)整到其他應(yīng)付款,但是資產(chǎn)負(fù)債表就不平衡了,怎么查找原因,我是在資產(chǎn)負(fù)債表上調(diào)整的
請問我們公司現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年多計提了折舊,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬怎么處理??請按一般會計準(zhǔn)則和小企業(yè)會計準(zhǔn)則分別給我講下
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,收到企業(yè)所得稅匯算清繳退稅該怎么記賬呢?
應(yīng)交稅費明老師您給看看
老師,我們是生產(chǎn)窗框的,窗上的玻璃是我們對接玻璃廠,不進(jìn)我們廠子,直接發(fā)業(yè)主家安裝,我們給業(yè)主報價里含有玻璃款,安裝后把玻璃款付給玻璃廠,這個玻璃款我怎么記賬,
同一個法人名下有兩個公司,一個公司租另一個公司辦公地點辦公,另一個公司只交了土地稅沒交房產(chǎn)稅,這個公司不交土地稅只交房產(chǎn)稅是否可以?房產(chǎn)稅稅源可以單獨添加么?
公司前幾年買了塊地,在上面建了廠房和辦公樓,之前沒開發(fā)票跟辦土地證,現(xiàn)在可以辦證了,稅局要求補交5年的房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅稅源采集房產(chǎn)原價包含了建筑物未取得發(fā)票的部分,我現(xiàn)在入賬需要把沒開票的部分計入固定資產(chǎn)嗎?
小規(guī)模納稅人,每銷售一單每單都要交印花稅嗎
房產(chǎn)稅稅源可單獨添加么?
老師,公司給員工提供“包吃包住”的福利,住宿,是公司租賃的,租賃的房東不給我們開發(fā)票,那這部分房租是不是要分?jǐn)偟絾T工頭上,進(jìn)行個稅申報呢?
那宋生老師,如果說,我要計入固定資產(chǎn)車的成本,要不要加車購稅了
核實了, 是我付款多,發(fā)票收到的少 ,比如我現(xiàn)在應(yīng)付賬款是借方余額是-186萬,直接把-186萬,加到預(yù)付賬款嘛 ?
對的是的,加到預(yù)付賬款里面是按照186來交
那資產(chǎn)總計 負(fù)債與所有者權(quán)益總計有差額 不平 怎么辦
怎么會不平呢?你的應(yīng)付賬款是0,預(yù)付賬款增加186左右兩邊都是增加了186呀。
不是很明白,應(yīng)付賬款變成0了,預(yù)付增加了186 左右兩邊怎么增加
你好,應(yīng)付賬款本來是-186,你現(xiàn)在改成了零,他是不是增加了186? -186?()=0 這個帳算不過來嗎?
應(yīng)付調(diào)整到預(yù)付 流動資產(chǎn)合計是不是要重新計算,資產(chǎn)總計也要重新計算, 負(fù)債加所有者權(quán)益總計是不是也要重新計算
對的是的,都需要重新計算