你好,這個沒有規(guī)定的,沒有限額
老師好,我們老板墊付了一筆19992元的款項(xiàng),是讓人幫我們公司系統(tǒng)做信息服務(wù)的。對方開來的普票是*信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)*信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)。那我入賬的時候可以寫:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-法人嗎
我公司是數(shù)字科技公司,經(jīng)營范圍有網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);軟件開發(fā);大數(shù)據(jù)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);數(shù)據(jù)處理服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù); 信息技術(shù)咨詢服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù),網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;企業(yè)管理咨詢等,公司有個咨詢服務(wù)的項(xiàng)目,有做了收入確認(rèn),但是有主營業(yè)務(wù)收入,沒有主營業(yè)務(wù)成本呀,怎么匹配呢,之前發(fā)生的費(fèi)用全入研發(fā)費(fèi)用了,現(xiàn)在沒有自營業(yè)務(wù)收入匹配呀怎么辦
老師,請問信息技術(shù)服務(wù)類發(fā)票 開的是信息技術(shù)服務(wù)-技術(shù)服務(wù)費(fèi),這個業(yè)務(wù)是外包給別的公司做的,對方給我們開的成本票是現(xiàn)代服務(wù)-外包服務(wù)費(fèi) 這個合規(guī)嗎?
老師,請問信息技術(shù)服務(wù)類發(fā)票 開的是信息技術(shù)服務(wù)-技術(shù)服務(wù)費(fèi),這個業(yè)務(wù)是外包給別的公司做的,對方給我們開的成本票是現(xiàn)代服務(wù)-外包服務(wù)費(fèi) 這個合規(guī)嗎?
老師您好,我們公司是個小規(guī)模納稅人,老板想調(diào)整一下他自己的工資,他想多交一些個人所得稅,這個工資是我們公司自己看著調(diào)嗎?老師您有現(xiàn)在的起征點(diǎn)和稅率嗎?
公司要我做財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 上一個財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人把名字改成我的了 但是我一直沒有點(diǎn)這個確認(rèn) 是不是我就還不算這家公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人?
合同服務(wù)費(fèi)的報(bào)價是不含稅單價 客戶也是支付了不含稅的服務(wù)費(fèi) 現(xiàn)在客戶要求開票 稅點(diǎn)由客戶承擔(dān) 客戶不同意支付這合理嗎?
公司購買的易耗品是計(jì)主營業(yè)務(wù)成本,還是銷售費(fèi)用?
稅收調(diào)查-、2025年上半年,本企業(yè)利潤同比有何變化? A.增長15%以上 B.增長5%-15% C.增長5%以內(nèi) D.下降5%以內(nèi) E.下降5%-15% F.下降15%以上 G.虧損 如果今年虧損,是不是直接選擇G虧損
老師,如果提前要生產(chǎn)一批產(chǎn)品有水分,有原料怎么去控制成本,提前做預(yù)算
怎么樣從電子稅務(wù)局里面查詢企業(yè)所得稅扣費(fèi)明細(xì)?
老師一般納稅人銷項(xiàng)稅有54320進(jìn)項(xiàng)稅有72530認(rèn)證之后形成留抵。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做會計(jì)分錄
老師好,總公司報(bào)工商年報(bào)時,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)部分需要匯總分公司數(shù)據(jù)嗎
老師好,總公司報(bào)工商年報(bào)時,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)部分需要匯總分公司數(shù)據(jù)嗎
但是我們沒有收進(jìn)來的,也可以往外開么?
我記得是信息服務(wù)費(fèi)不能超過收入的多少來著
你好,這個稅法上沒有規(guī)定了 你們有營業(yè)范圍的話,可以企業(yè)自己提供服務(wù)
我們經(jīng)營范圍里面有,可以開是么?我想問沒有收到進(jìn)項(xiàng),可以往外開么?老師
你好,你有營業(yè)范圍就可以開。這個屬于技術(shù),不一定要有對應(yīng)進(jìn)來的??梢云髽I(yè)自己提供。