你好,你的紅字發(fā)票已經(jīng)開出來了,是不是?
老師,上個(gè)月有張票開錯(cuò)了,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)然后紅沖了,但是已經(jīng)扣過稅了,這怎么辦呢?
老師,我想問下,我們的發(fā)票開錯(cuò)了,然后現(xiàn)在年底了,也沒有發(fā)票紅沖了,怎么辦
老師您好,我2021年12月份開錯(cuò)了好多發(fā)票,然后在今年紅沖了,但是我今天才發(fā)現(xiàn)自己漏了一張沒有紅沖上,金額是6800元,因?yàn)橐呀?jīng)給稅務(wù)局寫了紅沖說明,現(xiàn)在不知道應(yīng)該怎么辦
老師 你好。我用百望稅盤開電子票,錯(cuò)了,然后按自動(dòng)紅沖不行,于是我就手動(dòng)開了一張紅沖發(fā)票,結(jié)果開錯(cuò)金額了。之后我就開了正數(shù)發(fā)票把開錯(cuò)的負(fù)數(shù)發(fā)票沖掉了。但是我原本開錯(cuò)的正數(shù)發(fā)票應(yīng)該用什么辦法沖掉?
老師你好,小規(guī)模公司開的普票,開錯(cuò)了,需要紅沖,全電發(fā)票的紅沖沒開過,以前的紙質(zhì)發(fā)票開過負(fù)數(shù)紅沖,現(xiàn)的的全電發(fā)票紅沖怎么開
老師 稅率不一樣的貨物不能開在同一張發(fā)票嗎?
光輝公司為增值稅一般納稅人,該公司發(fā)生交易性金融資產(chǎn)業(yè)務(wù)如下∶(1)1月4日,從上海證券交易所購入乙公司發(fā)行的面值為625萬元的股票,共支付價(jià)款655萬元(其中包含已宣告但尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利25萬元)。另支付交易費(fèi)用7.5萬元、增值稅稅額0.45萬元,已取得可抵扣的增值稅專用發(fā)票。甲公司將其劃分為交易性金融資產(chǎn)。(2)1月21日,光輝公司存出投資款專戶收到支付價(jià)款中包含的應(yīng)收現(xiàn)金股利25萬元。(3)5月31日,光輝公司持有乙公司股票的公允價(jià)值為645萬元。(4)6月30日,光輝公司持有乙公司股票的公允價(jià)值為635萬元。(5)7月1日,乙公司宣告發(fā)放現(xiàn)金股利,光輝公司按持有股票份額應(yīng)分得15萬元。(6)7月31日,光輝公司持有乙公司股票的公允價(jià)值為650萬元(7)8月2日,光輝公司收到乙公司發(fā)放的現(xiàn)金股利15萬元。(8)8月28日,光輝公司將持有的全部乙公司股票轉(zhuǎn)讓,取得價(jià)款共計(jì)676.2萬元,轉(zhuǎn)讓股票應(yīng)交的增值稅稅額為1.2萬元寫出事項(xiàng)分錄
優(yōu)秀輔導(dǎo)員獎(jiǎng)金4000個(gè)稅是不是120 3000就是90 1000就是30
工商信息公示系統(tǒng)是用操作員本人的實(shí)名認(rèn)證登錄,還是用企業(yè)聯(lián)絡(luò)員的賬號(hào)登錄?
光輝公司為增值稅一般納稅人,該公司發(fā)生交易性金融資產(chǎn)業(yè)務(wù)如下∶(1)1月4日,從上海證券交易所購入乙公司發(fā)行的面值為625萬元的股票,共支付價(jià)款655萬元(其中包含已宣告但尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利25萬元)。另支付交易費(fèi)用7.5萬元、增值稅稅額0.45萬元,已取得可抵扣的增值稅專用發(fā)票。甲公司將其劃分為交易性金融資產(chǎn)。(2)1月21日,光輝公司存出投資款專戶收到支付價(jià)款中包含的應(yīng)收現(xiàn)金股利25萬元。(3)5月31日,光輝公司持有乙公司股票的公允價(jià)值為645萬元。(4)6月30日,光輝公司持有乙公司股票的公允價(jià)值為635萬元。(5)7月1日,乙公司宣告發(fā)放現(xiàn)金股利,光輝公司按持有股票份額應(yīng)分得15萬元。(6)7月31日,光輝公司持有乙公司股票的公允價(jià)值為650萬元(7)8月2日,光輝公司收到乙公司發(fā)放的現(xiàn)金股利15萬元。(8)8月28日,光輝公司將持有的全部乙公司股票轉(zhuǎn)讓,取得價(jià)款共計(jì)676.2萬元,轉(zhuǎn)讓股票應(yīng)交的增值稅稅額為1.2萬元
獎(jiǎng)金和勞務(wù)報(bào)酬稅金不一樣是嗎? 是不是獎(jiǎng)金就按年終獎(jiǎng)金的計(jì)算,稅率3 我們現(xiàn)在是發(fā)優(yōu)秀班主任獎(jiǎng)
已經(jīng)付款了,放了預(yù)付賬款科目,到時(shí)沒有發(fā)票,以后都不會(huì)開發(fā)票,這個(gè)怎么處理賬務(wù)呢?
老師,汽車銷售POS機(jī)刷卡,手續(xù)費(fèi)為什么走其他業(yè)務(wù)收入,不走財(cái)務(wù)費(fèi)用呢?
小微企業(yè)向銀行借款,免征印花稅嗎
一般納稅人公司,收到機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,電子發(fā)票??梢缘挚墼鲋刀愡M(jìn)項(xiàng)稅額嗎
是的老師
你好,你如果已經(jīng)開出來了,就先不用管它正常申報(bào)。
你跟客戶這邊商量好就行。
老師客戶沒有問題,我做帳按300元做的發(fā)票是303可以嗎
你好,你發(fā)票是多少就做多少。
老師但我只給客戶返回去300元我要做303元錢數(shù)就不對(duì)了
你好,這樣的話,你按實(shí)際就好了。