您好,借應付職工薪酬了
借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款-法人 借:應付職工薪酬 貸:應交個稅 庫存現(xiàn)金 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 請問一下,這樣其他應付款-法人要怎么沖掉?
5月有個員工離職了,支付工資時扣他社保1400,后面8月給他退了800,那我在5月支付這樣做行不行?借:應付工資8400,貸:其他應付款-個人社保600,其他應付款——梁某800,庫存現(xiàn)金7000。8月退還800時,借:其他應付款-梁某800,貸:現(xiàn)金800
老師 老板私人支付員工工資 員工現(xiàn)在掛賬 其他應付款 怎么做賬呢 1.委托付款協(xié)議 注明這件事 借 其他應付款-員工 貸 其他應付款-老板 2.走庫存現(xiàn)金 借 庫存現(xiàn)金 貸 其他應付款-老板 借 其他應付款-員工 貸 庫存現(xiàn)金 哪一種更合適?兩種分別需要什么原始憑證?
老師,公司以現(xiàn)金形式發(fā)工資,我分錄是借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應付款款,然后,借:應付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金,我可以直接:借:應付職工薪酬,貸:其他應付款,然后公戶給法人轉款,記其他應付款
老師,庫存現(xiàn)金盤盈的時候,借:庫存現(xiàn)金 貸:待處理財產損溢 批準后,如果是應支付給有關人員的部分 是 借:待處理財產損溢 貸:其他應付款。那如果之后這筆支付掉給有關人員了,是還要做一筆 借:其他應付款 貸:庫存現(xiàn)金 這個分錄嗎?
老師,善意取得的不當得利,已經轉給第三人,還要承擔什么責任嗎
計提工資:借:管理費用10000 貸:應付職工薪酬9900 應交稅費_個人所得稅100 繳納個人所得稅時:借:應交稅費_個人所得稅100 貸:銀行存款100 發(fā)放工資時:借:應付職工薪酬9900 貸:銀行存款9900 這樣做賬務處理分錄正確嗎?工資不準時發(fā)放 貸:銀行存款100
幫寫一筆計提工資,但沒發(fā)放,每月又代扣代繳了個人所得稅的詳細分錄
公司把土地賣了,怎么申報繳納土地增值稅
這是第幾章內容?感覺沒學到這塊
公司出售土地,繳納的印花稅,教育費附加和地方教育費附加,可以享受減半政策嗎
課程的有效期多久呢?
老師你好,我是一般納稅人,稅務局讓我們自查補23和24年的未開發(fā)票收入,我現(xiàn)在補了,想問一下這個賬是做到25年嗎分錄怎樣寫
怎么做一個老板能看得懂的報表?
已經付款了,放了預付賬款科目,到時沒有發(fā)票,以后都不會開發(fā)票,這個怎么處理賬務呢?
老師,是因為員工出現(xiàn)狀況給公司造成損失了,這個錢是5月份收的罰款,7月份又返還給員工
你好,你當時收到了現(xiàn)金是嗎
是的老師,收到現(xiàn)金
你好,那就沒問題了。我以為只是扣下沒發(fā)
謝謝老師
你好,不用客氣的了。