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老師,請問一下,暫扣員工工資以后要支付,分錄是不是這樣? 扣款時 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款 支付時 借:其他應付款 貸:庫存現(xiàn)金

2025-06-18 18:02
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-18 18:05

您好,借應付職工薪酬了

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快賬用戶8040 追問 2025-06-18 18:07

老師,是因為員工出現(xiàn)狀況給公司造成損失了,這個錢是5月份收的罰款,7月份又返還給員工

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齊紅老師 解答 2025-06-18 18:12

你好,你當時收到了現(xiàn)金是嗎

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快賬用戶8040 追問 2025-06-18 18:13

是的老師,收到現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2025-06-18 18:15

你好,那就沒問題了。我以為只是扣下沒發(fā)

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快賬用戶8040 追問 2025-06-18 18:15

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-06-18 18:22

你好,不用客氣的了。

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您好,借應付職工薪酬了
2025-06-18
你好,這個是外賬嗎,外賬用老板私人支付工資,這個是不太合適的,直接做成現(xiàn)金支付
2021-01-11
同學,你好 老板報銷時? 借:其他應付款-老板 貸:庫存現(xiàn)金
2023-09-06
您好,首先第一個問題,你最好用庫存現(xiàn)金取過度的,雖然是借了法人的錢,然后第二個問題,不要忘記借管理費用貸應付職工薪酬。這個計提,。
2022-05-30
您好,這個是考核別的公司之間的有往來是把
2023-08-26
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