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老師,我公司收到100萬,實收資本90萬 管理費用10萬 收到款時我都記入了實收資本 借:銀行存款100 貸:實收資本100 計算應付管理費時:借:其他應收款 10 貸:其他應付款款-管理費 然后其他應收款沖了實收資本 借:實收資本 貸:其他應收款 付管理費時 借:管理費用 10 貸:銀行存款 10 結果其他應付款有余額了,沒辦法沖了,已經(jīng)付了,不欠管理費了,您看我哪個環(huán)節(jié)錯了。

2025-06-18 12:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-18 12:59

中午好親!在這幾筆分錄之前有其他應收款的掛賬嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-18 13:04

管理費有發(fā)票嗎親

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快賬用戶5581 追問 2025-06-18 13:06

沒有其他應收款掛賬,管理費有發(fā)票的,收到合伙人100萬? 90萬是資本? 10萬是需要付的管理費? 我不知道這個賬怎么記

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齊紅老師 解答 2025-06-18 13:10

相當于合伙人拿出10萬來,給公司做報銷用了,這10萬算借款還是入資啊

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齊紅老師 解答 2025-06-18 13:13

如果算入資,就沒有余額。算借款,就是有余額的親,這個10公司以后要還給合伙人的。

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快賬用戶5581 追問 2025-06-18 14:37

老師不計入管理費就沒有余額,借:銀行存款100? ?貸:實收資本90? ?其他應付款-管理費? ? 付管理費的時候 借:其他應付款款-管理費 10 貸:銀行存款 10

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快賬用戶5581 追問 2025-06-18 14:38

老師,但是現(xiàn)在想計入管理費,其他應收應付又不想有余額,怎么記分錄可以記平

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齊紅老師 解答 2025-06-18 14:39

是的,這就相當于收了合伙人10,又還給他10

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快賬用戶5581 追問 2025-06-18 14:40

老師,但是現(xiàn)在想計入管理費,其他應收應付又不想有余額,怎么記分錄可以記平

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齊紅老師 解答 2025-06-18 14:42

沒有余額,就直接借銀行存款100,貸實收100,借管理費用10,貸銀行存款10

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齊紅老師 解答 2025-06-18 14:43

要按您那個分錄做,就是把10單拿出來了,收的這個合伙人的10萬,是能按借款,借款是要還的,肯定有余額

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齊紅老師 解答 2025-06-18 14:45

收了合伙人的10萬,咱按什么名頭收呢,借銀行存款10,那貸啥,除了入資只能是借款

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快賬用戶5581 追問 2025-06-18 14:50

不算入資,算借款不真的還錢,又想把賬記平,是不是記不了老師。

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齊紅老師 解答 2025-06-18 15:05

是的,那就平不了,算借款必須咱得還,不然這10萬就莫名的沒有了,沒法記賬

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同學你好,企業(yè)收工資經(jīng)費10萬——這個是向員工收取的?
2021-09-07
是的 本期還要同時結轉(zhuǎn)到管理費用
借:其他應付款
貸:管理費用
2023-02-08
你好還是其他應收款的。
2021-10-05
當時是借預付賬款借其他應收款 貸銀行存款 你支付時為什么直接掛其他應收款 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:管理費用 其他應收款 貸:預付賬款
2020-11-06
你好 這個員工費用 是全額員工承擔 還是說員工和 單位各地承擔一半? 現(xiàn)在你們是先墊付了 在去員工工資扣除 嗎
2020-11-06
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