你好,這個不需要資源稅啊。這個業(yè)務(wù)正常不屬于資源稅的范圍。
老師,你好,我想問一下我們公司老板現(xiàn)在經(jīng)營零售,但是打款什么的都沒有經(jīng)過公司賬戶,都是從私人賬戶轉(zhuǎn)出的,進貨的數(shù)量和價格會計基本上不知道,也沒有做過庫存商品,只是有的時候需要和生產(chǎn)廠家對賬,需要支付的錢最終也是老板個人轉(zhuǎn)出去,這種情況下,公司這邊是不是不用記賬,有收入是不是也不用公司這邊交稅
老師這怎么做勝利酒廠10月接到一筆糧食白酒訂單,合同議定不含稅銷售價格為2000萬元(100萬千克),如何組織該批白酒的生產(chǎn),共有3種方案可供選擇。方案一:委托加工成酒精,然后由本廠生產(chǎn)成白酒。該酒廠以價值250萬元的原材料委托A廠直接加工成白酒,加工費支出150萬元,加工后的酒精運回本廠后,再由本廠生產(chǎn)成白酒,需支付人工及其他費用100萬元。方案二:委托A廠直接加工成白酒,收回后之久加價銷售。該酒廠將價值250萬元的原材料交A廠加工成白酒,需支付加工費250萬元。產(chǎn)品運回后仍以2000萬元的價格銷售。方案三:由該廠自己完成白酒的生產(chǎn)過程。由本廠生產(chǎn),消耗材料250萬元,需支付人工費及其他費用250萬元。請根據(jù)以上資料,分別計算做出選擇。
老師,新到一公司,公司業(yè)務(wù)現(xiàn)在分三塊:學(xué)校食堂餐飲、鐵路單身公寓食堂餐飲、高鐵行車公寓做服務(wù)(開票是人力資源外包勞務(wù),是今年1月份開始的),稅力就分三塊兒:免稅、6%餐飲服務(wù)、6%人力資源外包勞務(wù),但是進項全部是餐飲食材發(fā)票,農(nóng)副產(chǎn)品按9%加計扣除(所以老板讓別人代開很多專票3個點抵九個點),還有生活服務(wù)業(yè)加計抵減10%,他之前都不咋交增值稅,我讓她找對方把人力資源外包勞務(wù)這塊兒弄成差額納稅(現(xiàn)在是全額開票,他本身這塊兒業(yè)務(wù)就是虧很多,
老師,我單位是食品制造業(yè),生產(chǎn)玉米片巧克力圈,燕麥圈之類的輕食界代餐類產(chǎn)品。7月份由于開發(fā)新產(chǎn)品領(lǐng)用了部分原材料進行試驗,同時發(fā)生了人工費用。請問這些材料,人工消耗能計入研發(fā)支出嗎?若能的話需準(zhǔn)備些什么資料以備稅務(wù)局的查驗?zāi)兀?/p>
老師我們買了一批五金材料,是我們用來維修機器那些用,數(shù)量多,但是單價低,總額下來11萬多,我們應(yīng)咋做賬
企業(yè)按次申報房租租賃合同,申報印花稅時,起止時間怎么寫合適
老師,1月份的時候暫估人工費費比如說5萬,然后也結(jié)轉(zhuǎn)了暫估的人工費成本5萬,后面月份比如5月份又沖減了暫估的人工費5萬和暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本5萬,接著又做了正確的計提人工費5萬,結(jié)轉(zhuǎn)人工費5萬,但是這要操作,5月份結(jié)轉(zhuǎn)成本正負(fù)金額相抵后,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時,就沒有這筆人工費,也就是說5月的利潤感覺是虛增的,而暫估1月的成本是虛增的,這合理嗎?
殘保金中的在職職工年平均工資=工資總額÷在職職工人數(shù);這里面的工資總額是1-12月的合計工資總額嗎?這里面的在職職工人數(shù)是12月的職工人數(shù)總和/12嗎?
固定資產(chǎn)的使用期限和計提折舊月份分別是什么意思?
情況如下:2家公司同一法人,員工為同一批,工資發(fā)放為固定其中一家發(fā), a公司為a員工 b公司為b員工。 問題如下:b員工能走a公司報銷流程,讓a公司給付款嗎
網(wǎng)絡(luò)公司幫其他公司安裝東西,可以開勞務(wù)-勞務(wù)費嗎?
凈利潤增長率,比如24年凈利潤500萬,23年凈利潤30萬,那么24年凈利潤增長率是多少
小規(guī)模納稅人,季報的利潤表,管理費用下面有個研究費用,歸集的哪些科目的金額
老師好,建筑公司這月開票100萬,掛靠方提供成本票90萬,扣完稅款和管理費以后是92萬,那這2萬也要掛靠方提供成本票把工程款轉(zhuǎn)出去還是通過個人賬戶轉(zhuǎn)出去比較好呢?
電子稅務(wù)局有這個稅可以用水耗量大
你好,這樣的話,是按用水量來算了。