你好,回去更正申報一般納稅人
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進(jìn)項稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個稅我們怎么交。我從會計問上面問了,但是我感覺我們這個我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個稅,說讓我們?nèi)ソ痪托?,但是他算出來的那個我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個稅額我們應(yīng)該怎么交,因為二手車那個公司說他們可以查到這輛車的銷項我們交了沒有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個票是過戶開的票
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進(jìn)項稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個稅我們怎么交。我從會計問上面問了,但是我感覺我們這個我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個稅,說讓我們?nèi)ソ痪托?,但是他算出來的那個我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個稅額我們應(yīng)該怎么交,因為二手車那個公司說他們可以查到這輛車的銷項我們交了沒有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個票是過戶開的票,請樸老師不要作答,謝謝哦
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對于8月進(jìn)項之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項,9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點的會計科目啊非常感謝
老師你好,我現(xiàn)在有一個問題想請教你,我們單位有一個工程,現(xiàn)在要給他付40%的工程款,他已經(jīng)把發(fā)票開來了,就前兩個月都已經(jīng)開過來了,然后進(jìn)項稅我們也抵扣了,但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說要把他那個,我們之前預(yù)交了一萬二的電費。要把那個一萬二的電費給他扣回來就說這個賬務(wù)處理的話,我應(yīng)該怎么做?因為關(guān)系到這個稅,這個稅,我們已經(jīng)抵扣完了,他那個發(fā)票拿過來。預(yù)交電費的時候是以我們單位的名稱交的,我們每一個月也取回他那個進(jìn)項發(fā)票,就是電費的進(jìn)項發(fā)票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現(xiàn)金的形式收回來,讓他以個人的名義交回來,我們給他開一張收據(jù),完了之后計入營業(yè)外收入,這樣子做對不對?。?/p>
老師,就是我們可能會接到一個外帳,但是前面那個外賬會計,他好像所有的賬戶記賬憑證都是沒有的,然后他那個報稅純粹就是看心情報的,就是抵扣進(jìn)項進(jìn)來,然后他就當(dāng)月全部都給他抵扣掉了的,但是我們實際上我看了一下他銀行的收入。收進(jìn)來了,有可能當(dāng)月沒開出去的票是有的,然后原來那個之前的會計跟我們說,他說他的應(yīng)就是應(yīng)收賬款余額也是為零的,那這種賬,如果接過來的話,后期要怎么怎么起步呢。
請問貨物運輸電子收款憑證可以當(dāng)發(fā)票使用嗎?
老師,我公司收到100萬,實收資本90萬 管理費用10萬 收到款時我都記入了實收資本 借:銀行存款100 貸:實收資本100 計算應(yīng)付管理費時:借:其他應(yīng)收款 10 貸:其他應(yīng)付款款-管理費 然后其他應(yīng)收款沖了實收資本 借:實收資本 貸:其他應(yīng)收款 付管理費時 借:管理費用 10 貸:銀行存款 10 結(jié)果其他應(yīng)付款有余額了,沒辦法沖了,已經(jīng)付了,不欠管理費了,您看我哪個環(huán)節(jié)錯了。
外地施工涉稅事項管理流程,怎么預(yù)繳稅金
老師,我現(xiàn)在把采購墊付的貨款也過一遍賬,不直接做報銷,和采購是用應(yīng)付賬款對吧,我用的其他應(yīng)付賬款了
進(jìn)口增值稅發(fā)生時和繳納的會計分錄怎么做?期末會有余額嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師我現(xiàn)在遇到一個問題是,我6月底要出一批貨,現(xiàn)在公司名稱變更了法人變更了,營業(yè)執(zhí)照剛辦出,我用老的電子口岸卡可以嗎?
1-3月的成本發(fā)票,但是成本夠了,有部分我沒入賬,把它入到4月可以嗎
進(jìn)項稅額是127.96,那么發(fā)票金額是多少呢
注冊有限責(zé)任公司是由個人+公司組成,這個跟有限責(zé)任公司是由幾個個人組成的,有什么差異
老師養(yǎng)殖戶共用一塊電表,電業(yè)局開給一個養(yǎng)殖戶發(fā)票,這個養(yǎng)殖戶再開給另幾家,這個養(yǎng)殖戶收到的電業(yè)局的進(jìn)項需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
我是問這個這個填在哪一行。我們是民非,醫(yī)療免增值稅的。這個賣車不免稅
填寫送應(yīng)稅收入這里,你把你們申報表截圖過來看看
就是更正的那個月的報表中,賣車的錢數(shù)填在未開具發(fā)票的哪一行里
未開具發(fā)票行次的這里
是這樣的表
找到簡易計稅2%未開具發(fā)票行次
未開具發(fā)票那里,填哪一行都行嗎?
稅率2%得那一行才可以的
沒有2%的,只有個3%的
那就申報3%這個,不可以申報13%得這個
過戶票開的稅率是13%。因為車沒有抵扣過進(jìn)項。所以他們按3%的稅率算完后再??的0.02
因為沒有2%,這里只能申報3%得這個是