可以抵扣的,你開了發(fā)票先不交稅,以后有留底的時候這樣可以抵扣,但是影響企業(yè)信用等級有滯納金
#問題#12月開票30萬,沒拿進項票回來抵扣,要交增值稅,1月的時候能不能把發(fā)票沖紅了,然后進行退稅,是不是增值稅和附加稅都能退回來,退稅需不需要專管員審核?
您好,請問委托加工物資消費稅這塊,是不是受托方在加工的時候交了,性質(zhì)是代扣代繳嗎?最終我怎么給受托方支付這部分錢,比如受托方開來了加工費12萬,增值稅2萬的票,另還有10萬的消費稅,這增值稅和消費稅怎么體現(xiàn)在這張票上
老師請問下 就是100萬的合同需要開9%的專票給甲方 是不是就要上8萬多的增值稅 然后我們?nèi)ベI材料花了50萬 對方給我們開回來的發(fā)票 是可以抵扣掉這8萬多的稅金的嗎
老師好,比如說12月給甲方開票100萬,增值稅是10萬,掛靠方開回來發(fā)票能抵2萬的增值稅,1月按8萬交增值稅和附加稅,那1.1以后開回來的專票還能抵他們的稅不,往出付工程款的時候要多付這個稅錢不
請問貨物運輸電子收款憑證可以當發(fā)票使用嗎?
老師,我公司收到100萬,實收資本90萬 管理費用10萬 收到款時我都記入了實收資本 借:銀行存款100 貸:實收資本100 計算應(yīng)付管理費時:借:其他應(yīng)收款 10 貸:其他應(yīng)付款款-管理費 然后其他應(yīng)收款沖了實收資本 借:實收資本 貸:其他應(yīng)收款 付管理費時 借:管理費用 10 貸:銀行存款 10 結(jié)果其他應(yīng)付款有余額了,沒辦法沖了,已經(jīng)付了,不欠管理費了,您看我哪個環(huán)節(jié)錯了。
外地施工涉稅事項管理流程,怎么預(yù)繳稅金
老師,我現(xiàn)在把采購墊付的貨款也過一遍賬,不直接做報銷,和采購是用應(yīng)付賬款對吧,我用的其他應(yīng)付賬款了
進口增值稅發(fā)生時和繳納的會計分錄怎么做?期末會有余額嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師我現(xiàn)在遇到一個問題是,我6月底要出一批貨,現(xiàn)在公司名稱變更了法人變更了,營業(yè)執(zhí)照剛辦出,我用老的電子口岸卡可以嗎?
1-3月的成本發(fā)票,但是成本夠了,有部分我沒入賬,把它入到4月可以嗎
進項稅額是127.96,那么發(fā)票金額是多少呢
注冊有限責任公司是由個人+公司組成,這個跟有限責任公司是由幾個個人組成的,有什么差異
老師養(yǎng)殖戶共用一塊電表,電業(yè)局開給一個養(yǎng)殖戶發(fā)票,這個養(yǎng)殖戶再開給另幾家,這個養(yǎng)殖戶收到的電業(yè)局的進項需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,我說的是掛靠方算稅的問題,比如我把稅交了,但是他以后開回來專票的話,我給他付的款是不是就多了呢
是的 可以協(xié)商退錢,如果不協(xié)商退錢的話,那就不要再給人家提供發(fā)票了