您好,借 其他應付款 貸 其他應收款,這樣就行
做合并報表,母公司其他應收和子公司其他應付款由往來余額500萬。 這500萬怎么抵消?是先把公司報表相加,然后從其他應收和其他應付各減去500萬么?
其他應收款和其他應付款里面有同一個人的同一筆金額,我應該做什么分錄才能相互抵消
老師,我們公司規(guī)模小,其他應收和其他應付做通用處理,現(xiàn)在有個人借了款采購,用其他應付來做,同時銀行存款減少,這個分錄應該怎么寫
老師,同一家往來單位其他應收款和其他應付款科目合并會計分錄怎么做!?謝謝
同一個供應商既有貨款往來,又有借款往來,要不要把應付賬款和其他應付款分開?
老師,報銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報銷單本身,就是3頁?
這個題目題干為什么要強調一下“當月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務局上繳個稅,公司后期會被稅務局追繳個稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個科研項目,科技局撥款15萬元,??顚S茫Ц稌r借專項應付款,貸銀行存款,最后專項應付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報時當時簡易申報公司人數(shù)自動升成的都沒改,跟個稅人數(shù)對不上這個影響大不,會不會被稅務局查呢
應收賬款平均余額咋個算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時的應收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時不確認收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營租賃首期款怎么做賬?
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