你這個不合理,應(yīng)收負(fù)數(shù)變成預(yù)收,這樣可以
老師我把資產(chǎn)負(fù)表里的 負(fù)數(shù)其他應(yīng)付款 調(diào)整到其他應(yīng)收款 作分錄借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款 作完這筆分錄,資產(chǎn)負(fù)債表最下面的資產(chǎn)合計數(shù)比改之的報表數(shù)大了 這樣可以嗎 之前是 2103306.19 現(xiàn)在是3218227.19 這樣對嗎
老師好,接手之前的亂賬里面,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金一直都掛著負(fù)的五萬塊錢,現(xiàn)在把應(yīng)交稅金下面所有的明細(xì)賬都捋了一遍,通過結(jié)轉(zhuǎn)還有調(diào)整之前的一些錯誤,現(xiàn)在應(yīng)交稅金下面的數(shù)字成了正數(shù)3000多了,這樣的金額填在報表上可以嗎?會有什么風(fēng)險嗎?實際企業(yè)是不欠稅的。謝謝
2022.12月之前會計暫估了一筆400萬成本,在次年5.31號沒有回來那么多發(fā)票,也沒有 做調(diào)整處理,我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢,我也按照她之前的做法還是沖減:借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎?這樣的話就是沖減的本年的主營業(yè)務(wù)成本了 那之前的會計在2022.12月做的400萬暫估,沒有調(diào)增,我這邊這兩個月回來了幾十萬的發(fā)票,我咋做?按照以前的分錄借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù),這樣會影響23年的成本啊
賬面上之前股東借款做了利息計提,現(xiàn)在賬面上應(yīng)收利息科目有十多萬,這個利息款后面收不會回來了,怎么處理合適,分錄怎么做~
老師你好,我們公司都是先收款再安排發(fā)貨的,我會計分錄做借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,但是現(xiàn)在我貸方的應(yīng)收賬款太多了,資產(chǎn)總額變成負(fù)數(shù)了,所得稅又不能填負(fù)數(shù),該怎么辦呢?
統(tǒng)計平臺報的數(shù)據(jù),1-5月利潤總額低于1-4月的,因4月為預(yù)估數(shù)偏高,應(yīng)該怎么解釋合適?
從關(guān)聯(lián)公司購買一批生產(chǎn)設(shè)備,需要做哪些盡調(diào),如何知道那些資產(chǎn)有沒有被抵押?在哪里查?
老師好,會計封面要蓋公章嗎?憑證包角需要改會計私章嗎
老師好!請教您,公司注銷后,公司的銀行基本戶如果不去辦理注銷,時間長了是否會自動注銷呢?謝謝老師!
.目的:練習(xí)企業(yè)所得稅的計算。2.資料:某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),202x年度發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:全年取得產(chǎn)品銷售收入5600萬元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬元;其他業(yè)務(wù)收入800萬元,其他業(yè)務(wù)成本694萬元;取得購買國債的利息收入40萬元;繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元;發(fā)生管理費用760萬元,其中新技術(shù)的研究開發(fā)費用60萬元、業(yè)務(wù)招待費用70萬元;發(fā)生財務(wù)費用200萬元;取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);取得營業(yè)外收入100萬元,發(fā)生營業(yè)外支出250萬元(其中含公益捐贈38萬元)。3.要求:計算該企業(yè)202x年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
地址變更,在電子稅務(wù)局上面沒有先變更主管稅務(wù)機關(guān),直接操作了了變更退稅機關(guān),這個有影響嗎
老師,個人代開一個3300,的和2萬9的發(fā)票上多少稅
想問下老師這個第一行,養(yǎng)老保險繳費基數(shù)怎么算,之前問的老師是說按當(dāng)年的工資標(biāo)準(zhǔn)比如一個員工的繳費基數(shù)就是1*4227*12/月=50724,這個50724就是一個人繳費基數(shù),是這樣算的嗎?
統(tǒng)計云平臺B203表財務(wù)月報,上月預(yù)估的數(shù)據(jù)比本月實際出的報表數(shù)還高,提交審核時需說明原因?這個應(yīng)該怎么解釋合適呢?
老師我在代賬公司上班,和客戶要銀行回單和流水,客戶閑麻煩,不當(dāng)回事,這種情況得怎么和客戶溝
老師我是不是先做一筆 借銀行存款1340632.32 貸應(yīng)收賬款1340632.32 多余的 借銀行存款2622170.12 貸預(yù)收賬款2622170.12 這樣分錄做的對嗎
對,是這樣做的,最后在做預(yù)收的