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老師這個分錄正確嗎,之前應(yīng)收130多萬,后面又多還了200多多萬,現(xiàn)在應(yīng)收賬款變成負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債也是負(fù)數(shù)之前會計這樣做分錄合理嗎

老師這個分錄正確嗎,之前應(yīng)收130多萬,后面又多還了200多多萬,現(xiàn)在應(yīng)收賬款變成負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債也是負(fù)數(shù)之前會計這樣做分錄合理嗎
老師這個分錄正確嗎,之前應(yīng)收130多萬,后面又多還了200多多萬,現(xiàn)在應(yīng)收賬款變成負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債也是負(fù)數(shù)之前會計這樣做分錄合理嗎
2025-06-17 20:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-17 21:00

你這個不合理,應(yīng)收負(fù)數(shù)變成預(yù)收,這樣可以

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快賬用戶9634 追問 2025-06-17 21:05

老師我是不是先做一筆 借銀行存款1340632.32 貸應(yīng)收賬款1340632.32 多余的 借銀行存款2622170.12 貸預(yù)收賬款2622170.12 這樣分錄做的對嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-17 21:06

對,是這樣做的,最后在做預(yù)收的

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您好,這個是可以的哈,1可以
2023-01-13
同學(xué),你好 如果要把預(yù)付賬款調(diào)整為其他應(yīng)收款 借其他應(yīng)收款黑字 借預(yù)付賬款紅字
2021-05-26
你好;? 你回來了多少發(fā)票; 就紅沖多少暫估金額;? 沒有收到發(fā)票的部分; 確實發(fā)生了成本費用 ;這部分 因為沒有發(fā)票匯算調(diào)增? ?
2023-08-07
您好,退回是原來計提和繳納分錄的負(fù)分錄,是計提也得反向負(fù)數(shù)計提一下,員工部分是沒有多,那沖公司部分 借:管理費用-社保和公積金 -400 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保和公積金 -400 借:銀行 400 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保和公積金 400
2025-03-25
為啥就收不回呢?自己的股東借款
2023-10-18
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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