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老師我把資產(chǎn)負表里的 負數(shù)其他應付款 調(diào)整到其他應收款 作分錄借其他應收款 貸其他應付款 作完這筆分錄,資產(chǎn)負債表最下面的資產(chǎn)合計數(shù)比改之的報表數(shù)大了 這樣可以嗎 之前是 2103306.19 現(xiàn)在是3218227.19 這樣對嗎

2023-01-13 21:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-13 21:44

您好,這個是可以的哈,1可以

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快賬用戶1857 追問 2023-01-13 21:52

調(diào)整完這筆分錄后 資產(chǎn)負債表 最后一行資產(chǎn)總額 一下增加了我調(diào)整分錄上的數(shù),有問題嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-13 21:54

這個是沒問題的,你好

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快賬用戶1857 追問 2023-01-13 21:58

其他應付款借方余額的出現(xiàn) 在資產(chǎn)負債表里就是負數(shù)了 對吧 是別人欠公司款了 把負數(shù)調(diào)成正數(shù) 作一筆借其他應收款 貸其他應應付款 調(diào)完后影就影響了資產(chǎn)負債表的的數(shù),是合理的對嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-13 22:00

對的,是這個意思的

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快賬用戶1857 追問 2023-01-13 22:08

老師,計提折舊,每月多提了600元 是不是在每年年終匯算吋,把全年多計提的金額 在報表中調(diào)增

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齊紅老師 解答 2023-01-13 22:09

您好,是的,然后再調(diào)整

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快賬用戶1857 追問 2023-01-13 22:12

以后每年的每個月還是計提最初定的折舊的數(shù) 每年年終,結(jié)束后在把多計的統(tǒng)一給調(diào)增 對吧

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齊紅老師 解答 2023-01-13 22:13

對的理解的很到位

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快賬用戶1857 追問 2023-01-13 22:19

給對方開發(fā)漂 對方匯款金額小于開票金額哪部分作唧個科目

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齊紅老師 解答 2023-01-13 22:24

因為啥原因少付款了

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快賬用戶1857 追問 2023-01-13 22:28

我們給對方開專票,然后商場結(jié)款會扣些費用 會少付的款,,把少付的款開成費用漂, 這些費用票怎么作

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齊紅老師 解答 2023-01-13 22:29

那你們就作為財務費用的了

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快賬用戶1857 追問 2023-01-13 22:30

入銷售費用可以嗎,結(jié)的是營業(yè)款

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齊紅老師 解答 2023-01-13 22:37

是可以的這個,你好的

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您好,這個是可以的哈,1可以
2023-01-13
你好,需要調(diào)整的,需要重分類。是的,是這么做的。
2023-03-27
同學,你好,當時你的科目是借其他應付款 貸銀行存款。你現(xiàn)在應該調(diào)整借其他應收款 貸其他應付款。
2020-08-21
報表不是根據(jù)科目余額表自動出的嗎,為什么跟賬面會不一樣
2021-11-09
你好,這個就按實際發(fā)生的數(shù)據(jù)來填寫的。預收賬款這個是屬于負債。
2024-01-15
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