您好,這個是可以的哈,1可以
新年好!資產(chǎn)負債表其他應收款出出負數(shù),我不想把其他應付款借方發(fā)生額全部調(diào)到其他應收款借方,不然資產(chǎn)跟年初數(shù)比,差額太大。可以調(diào)部分的其他應付款借方發(fā)生額到其他應收款借方嗎?
老師,資產(chǎn)負債表的其他應付款貸方是負數(shù),申報企業(yè)所得稅報送報表時可以把其他應付款的金額調(diào)到其他應收款上嗎?要不報表出現(xiàn)負數(shù)不好看
老師我把資產(chǎn)負表里的 負數(shù)其他應付款 調(diào)整到其他應收款 作分錄借其他應收款 貸其他應付款 作完這筆分錄,資產(chǎn)負債表最下面的資產(chǎn)合計數(shù)比改之的報表數(shù)大了 這樣可以嗎 之前是 2103306.19 現(xiàn)在是3218227.19 這樣對嗎
老師,資產(chǎn)負債表的其他應收款期末余額顯示是負數(shù)了, 可以把它調(diào)到其他應付款整數(shù)嗎
請問資產(chǎn)負債表上其他應收款與其他應付款是負數(shù)時,要不要調(diào)整?如果調(diào)整的話,是不是其他應付款的負數(shù)表示其他應收款,就要加到其他應收款的余額上;其他應收款負數(shù)表示其他應付款,也是相應調(diào)整,是這樣嗎?
老師我去年收入分錄借應收賬款5000貸主營業(yè)務收入5000借庫存商品3000貸應付賬款3000成本是主營業(yè)務成本3000貸庫存商品3000今年2月我做了沖紅分錄借應收-5000貸主營業(yè)務收入-5000借庫存-3000貸應付賬款-3000成本分錄是借主營業(yè)務成本-3000貸庫存商品-3000沒用利潤分配未分配利潤來做,4月份怎么調(diào)整用利潤分配未分配利潤來做,分錄寫下吧
老師好問下個人所得稅匯算清繳,今年申報去年的,按照所屬期,還是按照單位申報的時間匯總?
自產(chǎn)自銷在稅務官網(wǎng)可以看出來嗎?哪個地方
老師,企業(yè)稅務登記備案小企業(yè)會計準則,我們有其他收益,其他收益如何在財務報表中填列
你好老師,如果匯算清繳時暫估的成本還沒沖銷,怎么處理,可以跨期處理嗎
老師,子公司在年中注銷了,成立了分公司,子公司的半年利潤小于300萬,那能享受小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策嗎?
飛機票報銷要取得什么憑證呢
老師你好,民辦非企業(yè),應交稅費,應交增值稅轉(zhuǎn)入什么科目
發(fā)票開出來了,然后不付全款,先付部分款項,這樣可以嗎
老師那個不合規(guī)的發(fā)票,匯算清繳的時候納稅調(diào)增增填在啥位置啊?
調(diào)整完這筆分錄后 資產(chǎn)負債表 最后一行資產(chǎn)總額 一下增加了我調(diào)整分錄上的數(shù),有問題嗎
這個是沒問題的,你好
其他應付款借方余額的出現(xiàn) 在資產(chǎn)負債表里就是負數(shù)了 對吧 是別人欠公司款了 把負數(shù)調(diào)成正數(shù) 作一筆借其他應收款 貸其他應應付款 調(diào)完后影就影響了資產(chǎn)負債表的的數(shù),是合理的對嗎
對的,是這個意思的
老師,計提折舊,每月多提了600元 是不是在每年年終匯算吋,把全年多計提的金額 在報表中調(diào)增
您好,是的,然后再調(diào)整
以后每年的每個月還是計提最初定的折舊的數(shù) 每年年終,結(jié)束后在把多計的統(tǒng)一給調(diào)增 對吧
對的理解的很到位
給對方開發(fā)漂 對方匯款金額小于開票金額哪部分作唧個科目
因為啥原因少付款了
我們給對方開專票,然后商場結(jié)款會扣些費用 會少付的款,,把少付的款開成費用漂, 這些費用票怎么作
那你們就作為財務費用的了
入銷售費用可以嗎,結(jié)的是營業(yè)款
是可以的這個,你好的