目前沒(méi)有分段計(jì)算了 300萬(wàn)元以下統(tǒng)一都是5%征收率了 以前有100萬(wàn)元以下2.5%征收率,這個(gè)政策過(guò)期了。
老師,民非企業(yè),我記得看電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)申報(bào)截止日期是到6月30日,現(xiàn)在代辦事項(xiàng)里沒(méi)有了,這個(gè)什么情況?
老師,像人工菌這幾個(gè),都是屬于蔬菜,都是免稅的呀,為什么對(duì)方還要開(kāi)應(yīng)稅的發(fā)票給我們呢?
老師!我們24年賬本現(xiàn)金里面有一個(gè)季度末變成負(fù)的8000元?然后審計(jì)報(bào)告都出來(lái)了,這個(gè)有問(wèn)題嗎
老師,賬上其他應(yīng)付款金額過(guò)大,如何把它轉(zhuǎn)成實(shí)收資本降低風(fēng)險(xiǎn),分錄咋做,謝謝老師
勞務(wù)稅計(jì)算的公式或者算法有沒(méi)有口訣
老師,以前認(rèn)繳的出資額1400萬(wàn),如果要注銷公司的話,需要實(shí)繳到位公司才能注銷嗎?現(xiàn)在不是有個(gè)新政策,5年之內(nèi)注冊(cè)資金要實(shí)繳到位么?
買(mǎi)供應(yīng)商的價(jià)格是18000。通過(guò)朋友公司交易賣出價(jià)是19900元。差價(jià)是1900。買(mǎi)入和賣出都是含稅!數(shù)量是1920件。 按照對(duì)方是高新的企業(yè)所得稅和其他應(yīng)交稅費(fèi),和個(gè)人所得稅每一步的算法和金額列舉一下。
我們是建筑公司,現(xiàn)在房子基本蓋好有80%了,開(kāi)發(fā)商一直沒(méi)有按進(jìn)度付款,我們發(fā)票也沒(méi)有開(kāi)。需要按照80%確認(rèn)收入嗎?確認(rèn)收入的話申報(bào)表怎么填?增值稅申報(bào)表,如果增值稅申報(bào)表不填的話,增值稅申報(bào)表的收入和所得稅的收入不一致
這道題,第4年年末現(xiàn)金流入和前4年無(wú)流入不沖么?既然第4年無(wú)流入為什么還要求流入的現(xiàn)值?第4年末不在前4年內(nèi)嗎?題干說(shuō)法不自相矛盾么?
請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在企業(yè)所得稅有幾個(gè)檔?
老師超過(guò)300萬(wàn),是超過(guò)部分按25%.還是全額按25%計(jì)稅
超出的話 全額按照25%算稅
這樣的稅額相差60萬(wàn)啊
是的 但是政策支持的事小微企業(yè) 超出標(biāo)準(zhǔn)就不是小微了