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你好,老師,前會計忘記做進項稅額留抵分錄,我該怎么補呢?

2025-06-16 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-16 16:23

你好,這個留底不需要單獨做分錄了。

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快賬用戶7860 追問 2025-06-16 16:30

但是科目余額表上會顯示有余額

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齊紅老師 解答 2025-06-16 16:30

你好,是的,可以有余額。按現(xiàn)在的會計制度是可以有的。

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留抵稅額抵扣會計分錄: 借:應交稅費—增值稅留抵稅額 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 編制資產(chǎn)負債表時,將“應交稅費—增值稅留抵稅額”科目期末余額填入“其他流動資產(chǎn)”項目。 申報增值稅時,作如下賬務處理: 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—增值稅留抵稅額。
2025-05-15
借:應交稅費--未交增值稅貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額).
2025-05-15
借:應交稅費--未交增值稅貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額).
2025-05-15
你好 你上個月是咋做的分錄
2019-09-20
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2023-04-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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