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你好 當月已認證已抵扣的進項發(fā)票忘記當月入賬,下月應該怎么補正,會計分錄是怎么寫

2022-05-06 11:46
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-06 11:52

您好!借應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸交稅費—應交增值稅—待認證進項稅額

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您好!借應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸交稅費—應交增值稅—待認證進項稅額
2022-05-06
您好,借:原材料 1000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 100 貸:銀行 1100 2.借:原材料 1000 應交稅費-待認證進項稅額 100 貸:銀行 1100 先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額
2024-10-12
你好,只要勾選認證的進項,都要全部填到增值稅申報表附表2 認證相符的進項稅額里。多于的進項會在申報表里給留底以后抵扣的,而不是轉(zhuǎn)到待抵扣進項科目,
2020-08-24
您好,先抵扣留抵,借成本或費用,貸應交稅費應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
2021-03-12
可以的,借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待抵扣。
2021-12-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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