您好,小規(guī)模納稅人免征的增值稅計入營業(yè)外收入后,不需要再交增值稅。你把他后來調(diào)整的錯誤分錄給沖掉就行。
老師你好,稅局扣稅時系統(tǒng)問題多了一筆增值稅后來又退到我們賬上了,這筆分錄要怎么做,我之前做了一筆借銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,紅字,后來才發(fā)現(xiàn)是錯的,應(yīng)交稅金貨方余額那里一直的這個數(shù),我現(xiàn)在不想返賬了,因為太久了,想調(diào)一下賬,要怎么調(diào)整呢,謝謝
你好,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要做5月份的賬,這個月開了8萬發(fā)票,借應(yīng)收賬款80000,貸:主營業(yè)務(wù)收入76190.48,應(yīng)交稅費一未交增值稅3809.52,然后第二步又作:借應(yīng)交稅費-未交增值稅3809.52,貸:營業(yè)外收入3809.52,前會計是這樣做的
老師好!我二季度沒收入,一季度有84萬多的收入,小規(guī)模企業(yè),在4月份季度報稅的時候交了增值稅,發(fā)票金額,稅費都沒錯,就是我自己計算應(yīng)交稅費的時候少交了一分錢,記賬憑證里就少了一分錢,自己當(dāng)時不知道,就交了稅款,到了二季度末結(jié)轉(zhuǎn)的時候發(fā)現(xiàn)有一個轉(zhuǎn)出未交增值0.01元,才想起來自己少交了一分錢的增值稅進項,二季度報稅都報完了哈,因為二季度沒收入,我就零申報了,請問老師,我在7月份的時候需要做一個,借:營業(yè)外支出0.01 貸:應(yīng)交稅費未交增值稅0.01嗎?老師,在二季度6月有一個轉(zhuǎn)出未增值稅的會計分錄 借;應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 —轉(zhuǎn)出未交增值0.01 貸:應(yīng)交稅費 —未交增值稅0.01
8月份轉(zhuǎn)一般納稅人,紅沖了之前的1%的發(fā)票,其中有一張是6月份的,然后去稅局調(diào)整了增值稅申報表,現(xiàn)在賬上應(yīng)交增值稅小規(guī)模是負(fù)數(shù),第二季度等于把增值稅小規(guī)模的金額轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入,現(xiàn)在這個負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)是沖減營業(yè)外收入么
老師你好,我想問一下,我們之前有一個會計把小規(guī)模要交的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。到營業(yè)外收入里,后來又發(fā)現(xiàn)要交增值稅,又被她做在未交增值稅,現(xiàn)在未交增值稅上就掛著這個稅,現(xiàn)在我要怎么幫她紅沖這個票,才能把稅調(diào)回來。去年7月份升成了一般納稅人。
老師,請問建材店可以開建筑服務(wù)機械臺班費的發(fā)票嗎?
老師,我們大包裝干貨,自己拆成小包裝出售,用的袋子、膠帶等這些包裝物,計入銷售費用嗎?
老師,定期定額的個體戶稅后利潤,轉(zhuǎn)入法人個人賬戶還要交稅嗎?寫哪些摘要比較合理?
老師好,請問沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益是不是,資產(chǎn)負(fù)債表是不平的。
老師好。。請問白酒的消費稅是怎么樣計算的。
支付給農(nóng)戶的地租資金,農(nóng)戶要給我們開具地租發(fā)票嗎?如果不開具,怎么做才合規(guī)
老板買公司的收購款入公司內(nèi)賬的話,可以計入開辦費嗎
請問進口環(huán)節(jié),取得的專用繳款書,在稅務(wù)系統(tǒng)可以查詢到嗎?還是拿在手里的,抵扣的時候怎么抵扣進項稅?
不表達(dá)匯兌損益嗎,涉及到外幣,用外幣付的
請問用外幣付海運費憑證怎么做?
因為我們是新接手的賬,被之前做賬的做在那里了,他們現(xiàn)在是一般納稅人,小規(guī)模的交稅那個秋目我們錄就沒有了
首先保護你自己原則,之前會計做的賬你盡量不要動,不動與你無關(guān),動了你就是責(zé)任人。 再者一定要改,把現(xiàn)在未交增值稅這個科目的余額直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外外收,在摘要里說明情況。
謝謝老師,我們會保護好自己的,老師他原來轉(zhuǎn)在營業(yè)外收入,如果交了我沒有沖的科目,我給是結(jié)轉(zhuǎn)在營業(yè)外支出里?
正常不應(yīng)該用到“營業(yè)外支出”這個科目,小規(guī)模免征的增值稅計入“營業(yè)外收入”這個科目是對的。你現(xiàn)在是一般人,已經(jīng)是去年的賬了,你做更正分錄的時候,在摘要里寫更正哪年哪月哪號憑證“把這個金額計入到未分配里面去,把原來不應(yīng)該計入”未交增值稅“這個科目結(jié)平。