你好,同學(xué),小規(guī)模納稅人不用未交增值稅這個(gè)科目,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就可以,其他沒(méi)有問(wèn)題。
請(qǐng)問(wèn)老師 小規(guī)模納稅人季度銷售收入30萬(wàn)以下的會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)不對(duì),這兩筆分錄分開(kāi)做還是做在一個(gè)月? 確認(rèn)收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后再做: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
你好,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要做5月份的賬,這個(gè)月開(kāi)了8萬(wàn)發(fā)票,借應(yīng)收賬款80000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入76190.48,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅3809.52,然后第二步又作:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3809.52,貸:營(yíng)業(yè)外收入3809.52,前會(huì)計(jì)是這樣做的
老師內(nèi)賬的庫(kù)存每月對(duì)不上可以每月沖盤虧嗎?
老師幫我看看這個(gè)憑證我有點(diǎn)迷糊,謝謝
涉稅賬務(wù)調(diào)整,如果跨年了,損益類的調(diào)整,在決算報(bào)表編制之前的,損益類科目通過(guò)“本年利潤(rùn)”來(lái)調(diào)整。我想問(wèn)一下,這種調(diào)整是回調(diào)整在當(dāng)年,還是跨年的那一年?
能給我解釋下這個(gè)賬做的什么意思么
老師,我公司只有我一個(gè)出納,外賬找代賬公司做,平時(shí),我將發(fā)票及收據(jù)給代賬公司,我還需不需要做收付業(yè)務(wù)的記賬憑證?如果需要做收付業(yè)務(wù)的記賬憑證,那我的原始憑證怎么辦?(原始憑證已經(jīng)給代賬公司了)
關(guān)于現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表這三個(gè)表我依舊沒(méi)有搞清楚 填不明白 我需要詳細(xì)的解釋現(xiàn)在我正在填寫2月份的這三個(gè)報(bào)表
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)水果車間成本計(jì)算,有方法可以推薦嗎
老師,這是輔助生產(chǎn)車間費(fèi)用的歸集與分配例題,我的問(wèn)題是分錄中為什么借記制造費(fèi)用貸記生產(chǎn)成本?我覺(jué)得應(yīng)該是相反的,請(qǐng)老師教一下
老師,住宿發(fā)票可以一次性開(kāi)兩萬(wàn)嗎
山東省中級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)考工作年限要求嚴(yán)嗎?
到6月份結(jié)束,如果沒(méi)有超30萬(wàn)作分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入嗎
是的,理解沒(méi)有問(wèn)題。