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老師您好,24看報(bào)了一筆未開票收入,25年補(bǔ)開發(fā)票了 我這怎么調(diào)帳,我司是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

2025-06-16 11:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-16 11:38

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(負(fù)數(shù))
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶9700 追問(wèn) 2025-06-16 11:39

那要調(diào)本年利潤(rùn)嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-16 11:40

不用,該分錄不影響收入與增值稅

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快賬用戶9700 追問(wèn) 2025-06-16 11:41

這筆收入不能算25年的

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快賬用戶9700 追問(wèn) 2025-06-16 11:41

24年收入都結(jié)轉(zhuǎn)了

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齊紅老師 解答 2025-06-16 11:44

該分錄不影響收入與增值稅

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快賬用戶9700 追問(wèn) 2025-06-16 11:51

老師,沖了不就都沒(méi)有了

老師,沖了不就都沒(méi)有了
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快賬用戶9700 追問(wèn) 2025-06-16 11:51

原來(lái)是正的,我現(xiàn)在反沖不就沒(méi)有了,本年度收入0

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快賬用戶9700 追問(wèn) 2025-06-16 11:52

那增值稅呢,也沖了

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齊紅老師 解答 2025-06-16 11:54

是的,一負(fù)一正,不影響的

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貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(負(fù)數(shù))
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2025-06-16
可以的,可以這么做的
2025-02-12
你好;? 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 、 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 ;成本記得沖了??
2023-04-03
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,不設(shè) “以前年度損益調(diào)整” 科目,直接調(diào)整當(dāng)期損益。 確認(rèn)收入: 借:銀行存款 1900000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1900000÷(1 %2B 征收率) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅 1900000÷(1 %2B 征收率)× 征收率 (假設(shè)征收率為 3%,則按此計(jì)算增值稅額 ) 若需補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本(之前未暫估成本 ):根據(jù)實(shí)際成本情況, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品等 (按實(shí)際庫(kù)存商品等成本科目 ) 調(diào)整所得稅費(fèi)用(若因該筆收入導(dǎo)致應(yīng)納稅所得額變化 ): 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交所得稅 (按調(diào)整后應(yīng)納稅額計(jì)算 ) 匯算清繳 補(bǔ)充申報(bào) 190 萬(wàn)收入及對(duì)應(yīng)成本費(fèi)用,調(diào)整相關(guān)附表。 申報(bào)表 通過(guò)電子稅務(wù)局申報(bào)更正功能,調(diào)整 2024 年增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào)表,可能需補(bǔ)繳稅款及滯納金。
2025-05-09
您好,您好,無(wú)票收入也是確認(rèn)收入啦,跨年了嗎
2021-09-30
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