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老師,23年銀行收的手續(xù)費,24年才開了專票,這個進(jìn)項稅要怎么做?不想?yún)R算清繳時調(diào)整了,小企業(yè)會計準(zhǔn)則的話怎么做賬好?

2024-08-22 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-22 11:52

那么做不抵扣勾選就行,直接貼在去年最后一筆手續(xù)費憑證后邊

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快賬用戶1128 追問 2024-08-22 11:55

要抵扣呢。直接借:應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項稅 貸:利潤分配-未分配利潤 可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-22 11:56

是的,就是那樣做的哈

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快賬用戶1128 追問 2024-08-22 11:57

那未分配利潤是借方還是貸方?

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齊紅老師 解答 2024-08-22 11:59

就是你做的那個分錄,貸方

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那么做不抵扣勾選就行,直接貼在去年最后一筆手續(xù)費憑證后邊
2024-08-22
同學(xué)你好 之前的分錄原分錄負(fù)數(shù)紅沖 然后再做專票的分錄就可以 不用涉及以前年度損益
2024-01-26
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 借財務(wù)費用手續(xù)費負(fù)數(shù) 就行了
2024-05-21
小企業(yè)會計準(zhǔn)則下,不設(shè) “以前年度損益調(diào)整” 科目,直接調(diào)整當(dāng)期損益。 確認(rèn)收入: 借:銀行存款 1900000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1900000÷(1 %2B 征收率) 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅 1900000÷(1 %2B 征收率)× 征收率 (假設(shè)征收率為 3%,則按此計算增值稅額 ) 若需補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本(之前未暫估成本 ):根據(jù)實際成本情況, 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品等 (按實際庫存商品等成本科目 ) 調(diào)整所得稅費用(若因該筆收入導(dǎo)致應(yīng)納稅所得額變化 ): 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交所得稅 (按調(diào)整后應(yīng)納稅額計算 ) 匯算清繳 補(bǔ)充申報 190 萬收入及對應(yīng)成本費用,調(diào)整相關(guān)附表。 申報表 通過電子稅務(wù)局申報更正功能,調(diào)整 2024 年增值稅和企業(yè)所得稅申報表,可能需補(bǔ)繳稅款及滯納金。
2025-05-09
您好,您說的成本發(fā)票是什么內(nèi)容的發(fā)票呢?
2024-04-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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