您好,是的,就是這樣的
請(qǐng)問(wèn)下老師,社保這塊會(huì)計(jì)分錄能不能幫我看下對(duì)不對(duì)… 1、計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用-社保(公司) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司) 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人) 3、繳納社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人) 貸:銀行存款 4、發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個(gè)人
老師,公司以現(xiàn)金形式發(fā)工資,我分錄是借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款款,然后,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,我可以直接:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款,然后公戶給法人轉(zhuǎn)款,記其他應(yīng)付款
你好,公司每月發(fā)工資記借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款—XX,年底時(shí)借其他應(yīng)付款—XX貸銀行存款?
老師,我們的職工薪酬,是這么做賬的,您看可以嗎 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款-張三 借:其他應(yīng)付款-張三 貸:銀行存款
你好老師 借款給某個(gè)公司借其他應(yīng)收款,貸銀行存款后 發(fā)工資是,借款公司幫我公司發(fā)的員工工資 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款 可行
發(fā)票在同統(tǒng)一驗(yàn)證平臺(tái)查不到,供應(yīng)商說(shuō)只能地方官網(wǎng)查詢是正嗎
老師,現(xiàn)在可以更正23年的匯算清繳嗎
老師,個(gè)稅應(yīng)納稅所得額70060,會(huì)交多少稅啊
老師,做臺(tái)賬時(shí),每月最后一天的收入次月1號(hào)到賬,這筆收入計(jì)到上月還是本月?
老師好,員工報(bào)銷的機(jī)票是去哪兒網(wǎng)開(kāi)的發(fā)票,什么既沒(méi)有姓名也沒(méi)有我身份證號(hào),這樣可以報(bào)嗎?
老師我發(fā)現(xiàn)我把一張制造費(fèi)用的普通發(fā)票,在24年8月份重復(fù)入賬了,現(xiàn)在我該怎么處理這個(gè)錯(cuò)誤
采購(gòu)供應(yīng)商對(duì)賬時(shí)間是2025-04-26?至?2025-05-25就是2025年5月。但是我成本核算是按月的,然后生產(chǎn)也是5/1到5/30日的報(bào)表。那采購(gòu)入庫(kù)我就按5/1到5/31這期間入庫(kù)的就可以了是吧
老師 同一個(gè)客戶掛了三個(gè)科目 預(yù)付貸方余額4576 預(yù)收貸方270 其他應(yīng)付借方16300 老師 這個(gè)要整理到哪個(gè)科目明細(xì)呀?按照金額和科目方向來(lái)算 是不是還應(yīng)收這個(gè)客戶11454。所以把預(yù)付預(yù)收的貸方金額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收 其他應(yīng)付借方轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收賬戶 之后的余額就是其他應(yīng)收借方或者應(yīng)收賬款借方11454,說(shuō)明要收客戶11454元,這個(gè)思路是對(duì)的嗎
個(gè)體工商戶有外經(jīng)證,在施工本地要申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是什么意思呢
老師 如果對(duì)方幫我們支付的工資,對(duì)方不需要我們償還了,分錄怎么走
借:其他應(yīng)付款
貸:營(yíng)業(yè)外收入
好的謝謝老師
不客氣,很高興幫你
老師不好意思,問(wèn)下轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,要做無(wú)票收入,報(bào)送“增值稅”上稅嗎?
無(wú)票收入要交增值稅的