同學(xué),你好 你正確的分錄是什么樣子的,發(fā)一下 你3月份沒有損益結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,我們3月份有一筆穩(wěn)崗補(bǔ)貼收入被錯(cuò)誤的記成 借管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸銀行存款 我現(xiàn)在要怎么改正?
老師好:我去年買稅控盤時(shí)做的分錄: 借:管理費(fèi)用—開辦費(fèi) 160 貸:銀行存款 160 借:管理費(fèi)用—開辦費(fèi) 290 貸:銀行存款 290 借:管理費(fèi)用一 負(fù)450 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一 450 我發(fā)現(xiàn)這筆分錄寫錯(cuò)了,已經(jīng)跨年了要怎么改
老師,我4月份做了一筆分錄,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該記錯(cuò)借貸方向了,現(xiàn)在12月份做賬,我想更正它,想問怎么更正,我做的分錄:收到銀行存款利息,借:銀行存款2萬(wàn),貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-存款利息2萬(wàn),我應(yīng)該怎么做調(diào)整?
老師,您好,請(qǐng)教一下:正常12月份付這筆費(fèi)用分錄這樣做借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,因?yàn)橄氚奄M(fèi)用做到12月,所以借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 那1月份票回來我要怎么賬務(wù)處理
老師,您好,我去年12月份做了一筆報(bào)銷住宿費(fèi)的分錄錯(cuò)了。然后今年沖掉,應(yīng)該怎么做分錄 原來的分錄是借 管理費(fèi)用差旅費(fèi),貸銀行存款
上月匯兌損益貸方余額8014人民幣,上月底的匯率為7.3159,結(jié)匯當(dāng)天的匯率為7.1,結(jié)匯39592美元時(shí)怎么做賬
你好老師一般納稅人預(yù)付款的余額表示借貸應(yīng)收應(yīng)付賬款在貸方還是在借方
老師,內(nèi)賬應(yīng)該價(jià)稅分離做嗎?
老師,這道題盈虧平衡點(diǎn)業(yè)務(wù)量和銷售額我這樣算可以嗎
各位老師大家好,管理費(fèi)用-開辦 費(fèi)能記貸方科目嗎,因?yàn)橛行┦切枰嘶貨_減的
請(qǐng)問違約金一般按多少定額簽訂協(xié)議
#提問#老師,6、下列各項(xiàng)中,屬于利得的有(?。?A 出租無(wú)形資產(chǎn)取得的收益 B 投資者的出資額大于其在被投資單位注冊(cè)資本中所占份額的差額 C 處置固定資產(chǎn)發(fā)生的凈收益 D 以現(xiàn)金清償債務(wù)形成的債務(wù)重組收益 這個(gè)選擇什么?B不是商譽(yù)嗎?D是其他收益?
生產(chǎn)企業(yè)先申報(bào)增值稅還是先申報(bào)出口退稅?
購(gòu)買的車輛,當(dāng)時(shí)無(wú)進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在處置需要交什么稅。
哪種個(gè)體戶必須要交社保,不是查賬征收的?還是說要有股東的?
借:應(yīng)付職工薪酬一工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸:銀行存款
同學(xué),你好 借:應(yīng)付職工薪酬?? 借:管理費(fèi)用? 負(fù)數(shù)
結(jié)轉(zhuǎn)了的、用的檸檬云免費(fèi)軟件:
好的!謝謝老師
同學(xué),你好 嗯嗯,調(diào)整分錄如上
我仔細(xì)看了下:管理費(fèi)用3月結(jié)轉(zhuǎn)后沒有余額、只有應(yīng)付職工薪酬一工會(huì)經(jīng)費(fèi)有余額、如果用上述方法結(jié)轉(zhuǎn):管理費(fèi)用一工會(huì)經(jīng)費(fèi)科目下產(chǎn)生了余額
同學(xué),你好 不會(huì),損益結(jié)轉(zhuǎn)之后,就沒有了