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老師好、我3月份有一筆繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)的分錄做錯(cuò)了、錯(cuò)誤:借:管理費(fèi)用一工會(huì)經(jīng)費(fèi)、貸:銀行存款、造成管理費(fèi)用有余額、我理四月份的賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)、我應(yīng)該在四月份怎么更正這筆分錄呀?辛苦老師教一下

2025-06-16 19:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-16 19:29

同學(xué),你好 你正確的分錄是什么樣子的,發(fā)一下 你3月份沒有損益結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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快賬用戶4065 追問 2025-06-16 19:41

借:應(yīng)付職工薪酬一工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2025-06-16 19:42

同學(xué),你好 借:應(yīng)付職工薪酬?? 借:管理費(fèi)用? 負(fù)數(shù)

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快賬用戶4065 追問 2025-06-16 19:42

結(jié)轉(zhuǎn)了的、用的檸檬云免費(fèi)軟件:

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快賬用戶4065 追問 2025-06-16 19:43

好的!謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-06-16 19:45

同學(xué),你好 嗯嗯,調(diào)整分錄如上

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快賬用戶4065 追問 2025-06-16 19:47

我仔細(xì)看了下:管理費(fèi)用3月結(jié)轉(zhuǎn)后沒有余額、只有應(yīng)付職工薪酬一工會(huì)經(jīng)費(fèi)有余額、如果用上述方法結(jié)轉(zhuǎn):管理費(fèi)用一工會(huì)經(jīng)費(fèi)科目下產(chǎn)生了余額

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齊紅老師 解答 2025-06-16 19:47

同學(xué),你好 不會(huì),損益結(jié)轉(zhuǎn)之后,就沒有了

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你好11月份可以紅沖的。
2022-12-07
你好, 借銀行存款 貸 管理費(fèi)用-社保費(fèi) 然后 借 銀行存款 貸 營(yíng)業(yè)外收入
2020-09-02
借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款
2023-01-13
你好,沒有跨年,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款
2021-03-17
您好,具體是哪一筆寫錯(cuò)了呢? 是沒有抵扣,就寫了抵扣分錄,是這意思嗎?
2021-07-14
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