您好,不是,是根據(jù)利潤總額×25%,一般企業(yè)利潤總額=銷售收入-銷售成本-稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用
企業(yè)所得稅是季報(bào),我公司的企業(yè)所得稅計(jì)算是銷售額乘以1%,那季報(bào)這個銷售額是這一季度的銷售額嗎?比如第三季度的企稅該怎樣計(jì)算呢?
老師,學(xué)堂發(fā)布的房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交所得稅計(jì)算方法,你看對嗎?1.己經(jīng)銷售的: (銷售收入-成本費(fèi)用)*25% 2.預(yù)售的:(銷銷售收入*預(yù)計(jì)毛利率-費(fèi)用,稅金)*25%
老師你好 ,企業(yè)所得稅是根據(jù)銷售額來乘以25% ,還是說以凈利潤乘以25% 。
季度預(yù)交的企業(yè)所得稅是25還是根據(jù)收入來判定的呢?
企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤總額計(jì)算還是根據(jù)營業(yè)利潤計(jì)算?
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時工整理水果,總共20個人,180一天,就整理了一天,當(dāng)時現(xiàn)金就付了,還需要報(bào)個稅嗎?
老師,我們公司運(yùn)輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個費(fèi)用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點(diǎn)雜七雜八的活,每個月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號入職6月15號發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
這是應(yīng)納稅所得額吧
您好,沒有納稅調(diào)整時,應(yīng)納稅所得額就等于利潤總額