企業(yè)所得稅是根據(jù)應(yīng)納稅所得額計(jì)算得出的,而不是根據(jù)利潤(rùn)總額或營(yíng)業(yè)利潤(rùn)計(jì)算。 應(yīng)納稅所得額是指企業(yè)每一納稅年度的收入總額,減除不征稅收入、免稅收入、各項(xiàng)扣除以及允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的余額,是計(jì)算企業(yè)所得稅稅額的依據(jù)。 在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),企業(yè)需要按照稅法規(guī)定,將會(huì)計(jì)利潤(rùn)調(diào)整為應(yīng)納稅所得額。這個(gè)調(diào)整過(guò)程包括對(duì)稅會(huì)差異的處理,例如將會(huì)計(jì)利潤(rùn)中的不征稅收入、免稅收入、各項(xiàng)扣除等項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整,以確定最終的應(yīng)納稅所得額。 因此,雖然企業(yè)的利潤(rùn)總額和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是影響企業(yè)所得稅的重要因素,但企業(yè)所得稅的計(jì)算是根據(jù)應(yīng)納稅所得額,而不是根據(jù)利潤(rùn)總額或營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。
企業(yè)所得稅季報(bào),根據(jù)利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、還是利潤(rùn)總額。還是凈利潤(rùn)呢
企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤(rùn)總額還是凈利潤(rùn)計(jì)算出來(lái)的
報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)是根據(jù)利潤(rùn)總額報(bào)還是根據(jù)凈利潤(rùn)報(bào)
企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤(rùn)總額計(jì)算還是根據(jù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)計(jì)算?
你好,計(jì)算企業(yè)所得稅,是根據(jù)利潤(rùn)表的哪個(gè)數(shù)值*6%? 是根據(jù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)?還是利潤(rùn)總額?還是凈利潤(rùn)
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時(shí)候說(shuō)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,銷(xiāo)項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專(zhuān)用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個(gè)金額在25年匯算時(shí)需要在匯算表里填寫(xiě)嗎?
請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售家電享受政府補(bǔ)貼賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收-乄x(實(shí)收部分) 應(yīng)收-政府補(bǔ)貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應(yīng)收-xx(個(gè)人) 這樣對(duì)嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
注冊(cè)資金100萬(wàn),實(shí)繳投入150萬(wàn),那多投的50萬(wàn)需要交印花稅么
今年匯繳清算怎么沒(méi)有出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)?是需要按什么按鈕,才會(huì)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)
個(gè)體戶(hù)定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
300萬(wàn)以上和300萬(wàn)以下的 企業(yè)所得稅的稅率是?
同學(xué)你好 是小微企業(yè)的嗎
是的,所以300萬(wàn)上下的計(jì)算依據(jù)是?
這個(gè)就是應(yīng)納稅所得額
我是說(shuō)稅率啊
三百萬(wàn)以下是5% 超過(guò)三百萬(wàn)那就是全額按25%