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企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤(rùn)總額計(jì)算還是根據(jù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)計(jì)算?

2023-12-13 09:22
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-13 09:24

企業(yè)所得稅是根據(jù)應(yīng)納稅所得額計(jì)算得出的,而不是根據(jù)利潤(rùn)總額或營(yíng)業(yè)利潤(rùn)計(jì)算。 應(yīng)納稅所得額是指企業(yè)每一納稅年度的收入總額,減除不征稅收入、免稅收入、各項(xiàng)扣除以及允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的余額,是計(jì)算企業(yè)所得稅稅額的依據(jù)。 在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),企業(yè)需要按照稅法規(guī)定,將會(huì)計(jì)利潤(rùn)調(diào)整為應(yīng)納稅所得額。這個(gè)調(diào)整過(guò)程包括對(duì)稅會(huì)差異的處理,例如將會(huì)計(jì)利潤(rùn)中的不征稅收入、免稅收入、各項(xiàng)扣除等項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整,以確定最終的應(yīng)納稅所得額。 因此,雖然企業(yè)的利潤(rùn)總額和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是影響企業(yè)所得稅的重要因素,但企業(yè)所得稅的計(jì)算是根據(jù)應(yīng)納稅所得額,而不是根據(jù)利潤(rùn)總額或營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。

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快賬用戶(hù)2176 追問(wèn) 2023-12-13 10:04

300萬(wàn)以上和300萬(wàn)以下的 企業(yè)所得稅的稅率是?

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齊紅老師 解答 2023-12-13 10:08

同學(xué)你好 是小微企業(yè)的嗎

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快賬用戶(hù)2176 追問(wèn) 2023-12-13 10:13

是的,所以300萬(wàn)上下的計(jì)算依據(jù)是?

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齊紅老師 解答 2023-12-13 10:16

這個(gè)就是應(yīng)納稅所得額

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快賬用戶(hù)2176 追問(wèn) 2023-12-13 10:26

我是說(shuō)稅率啊

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齊紅老師 解答 2023-12-13 10:28

三百萬(wàn)以下是5% 超過(guò)三百萬(wàn)那就是全額按25%

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企業(yè)所得稅是根據(jù)應(yīng)納稅所得額計(jì)算得出的,而不是根據(jù)利潤(rùn)總額或營(yíng)業(yè)利潤(rùn)計(jì)算。 應(yīng)納稅所得額是指企業(yè)每一納稅年度的收入總額,減除不征稅收入、免稅收入、各項(xiàng)扣除以及允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的余額,是計(jì)算企業(yè)所得稅稅額的依據(jù)。 在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),企業(yè)需要按照稅法規(guī)定,將會(huì)計(jì)利潤(rùn)調(diào)整為應(yīng)納稅所得額。這個(gè)調(diào)整過(guò)程包括對(duì)稅會(huì)差異的處理,例如將會(huì)計(jì)利潤(rùn)中的不征稅收入、免稅收入、各項(xiàng)扣除等項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整,以確定最終的應(yīng)納稅所得額。 因此,雖然企業(yè)的利潤(rùn)總額和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是影響企業(yè)所得稅的重要因素,但企業(yè)所得稅的計(jì)算是根據(jù)應(yīng)納稅所得額,而不是根據(jù)利潤(rùn)總額或營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。
2023-12-13
你好? 根據(jù)利潤(rùn)總額來(lái)計(jì)算的。? ??
2021-01-15
年累計(jì)利潤(rùn)總額減去彌補(bǔ)虧損)*5%-之前預(yù)繳
2023-12-19
你好,你 是指季度所得稅的計(jì)算,還是匯算清繳的時(shí)候所得稅的計(jì)算?
2021-05-27
根據(jù)利潤(rùn)總額這個(gè)數(shù)字算
2025-04-07
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