您好,這個是什么時候的發(fā)票了?
老師,7月對公轉(zhuǎn)了錢出去,當(dāng)時我們是核定就沒有做費(fèi)用,也沒有開票,現(xiàn)在稅務(wù)局幫我們統(tǒng)一改成查賬了,我們跟對方要不票,說可以開過來,這次費(fèi)用可以做在12月嗎?
增值稅服務(wù)平臺上選擇不抵扣的發(fā)票,是不是提交以后就查詢不到了,電子稅務(wù)局報(bào)稅時就不需要管了嗎?現(xiàn)在賬上是沒做,因?yàn)槲覍?shí)際沒收到這發(fā)票,然后也要不來了
老師您好,我在國家稅務(wù)總局電子發(fā)票服務(wù)平臺上查到從2017年開始,還有很多進(jìn)項(xiàng)稅沒有抵扣,但是發(fā)票我找不到了,賬上也沒有做賬,請問能抵扣嗎?
你好老師,我公司有一張2017年的運(yùn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在在電子稅務(wù)局里看到這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是可以正常認(rèn)證的,老師我認(rèn)證以后要做以前年度損益調(diào)整嗎?還是不用做?
老師,我想問一個問題,3年前的發(fā)票現(xiàn)在在金稅盤開票系統(tǒng)查不到了,要沖對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票,我輸入發(fā)票代碼和發(fā)票號碼也彈出來無對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票,請問是3年前的無法進(jìn)行紅沖了么?因?yàn)橛袑?dǎo)出電子版的開票記錄,所以在表格里還能查到3年前的,但是開票系統(tǒng)就沒有
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
21年22年23年24年的都有,但不多,金額不大,1000多塊錢,因?yàn)楣疽恢睕]有經(jīng)營,沒開過票,一直0申報(bào),當(dāng)時沒注意費(fèi)用票這塊,也沒做賬。
沒事,這個不影響的,不用管了