同學(xué),你好 你現(xiàn)在是查賬嗎??是的話,還是需要申報的。 經(jīng)營所得的個稅,是季度申報的
老師好!1、我有個個體戶,是屬于定期定額的征收方式,那我每月或每季還需要申報生產(chǎn)所得嗎?要申報在哪里報呢? 2、個體戶的法人每月需要申報個人的個稅嗎?
老師,我上個月開了出口發(fā)票,也在這個月26號申報了增值稅,也填了出口銷售金額在主表上,但是生產(chǎn)企業(yè)離線版申報還沒有申報,有關(guān)系的嗎?因為申報的海關(guān)代碼是新的,在稅務(wù)系統(tǒng)上還是舊的,所以前幾天我申請變更,直到今天下行才審核通過,那請問我現(xiàn)在再申報可以嗎,還是等到下個月15號前申報?
我這個個體工商戶是用來摩托車上牌的,沒有實際經(jīng)營,一直沒報稅,結(jié)果收到限期整改通知書,去稅務(wù)局補報了之后給我申請了定額,現(xiàn)在上稅務(wù)app看,應(yīng)納稅額有金額,核定稅額為0,那我需要交稅嗎?如果要交我能申請不交嗎?因為沒有實際經(jīng)營
老師您好!我昨天申請的個體戶營業(yè)執(zhí)照,今天辦的稅務(wù),申請的核定發(fā)票,還在管理員核定,然后我登錄電子稅務(wù)局,里面還要求申報上個月的個稅和財務(wù)報表報送與采集?這個需要申報嗎?
老師好 請問前些年注冊的個體工商戶 它是定期定額核定征收的 但是公司一直沒有申報過稅款 昨天點進去查看 發(fā)現(xiàn)它每個月都是在自動的申報 很疑惑 請問核定征收的個體戶 它都是自動申報嗎?不需要我們管是不?
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風(fēng)險
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?
是查賬征收
同學(xué),你好 那經(jīng)營所得個稅,是季度申報的
那我這個月不用申報工資薪金所得?0申報的
同學(xué),你好 你有工資薪金,那需要申報,可以0申報