同學(xué),你好 不可以 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
工程包給個人,工程款轉(zhuǎn)給個人,由個人給公司代開發(fā)票回來,代開發(fā)生的相關(guān)的所有稅費(fèi):增值稅及附加,印花稅,個稅等都由公司承擔(dān),①這個怎么做賬,分錄怎么寫?②公司支出的這部分稅費(fèi)能不能企業(yè)所得稅前扣除?③同時這部分稅費(fèi)算不算是個人的收入,給他申報(bào)個稅?
老師個人的車租給公司,在稅務(wù)局代開了增值稅,附稅,印花稅,這個部分稅是公司繳納的,在做賬時這些稅的分錄是什么
老師,個人的車出租給公司,去稅務(wù)局代開發(fā)票免增值稅、印花稅嗎?
老師,員工去稅局給公司代開租車發(fā)票,1萬元,個人所得稅由公司承擔(dān),發(fā)票上開多少才可以把公司承擔(dān)的稅費(fèi)也一起稅前扣除?
老師,我們股東想把個人車出租給公司,但是個人出租的稅想公司承擔(dān),如果公司承擔(dān)的話這個賬怎么做呢?個人出租汽車去稅務(wù)局代開發(fā)票,是不是代開發(fā)票的時候稅務(wù)局就已經(jīng)把個人需要交的稅直接收走了?然后開的是個人的完稅證明啊?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報(bào)了個稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
老師,這個月是申報(bào)5月份的個稅對吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報(bào)表里面顯示出來?
晚上好老師,計(jì)提工資時計(jì)提個人所得稅么,分錄怎么寫
租賃費(fèi)是可以計(jì)入公司的吧
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
營業(yè)外支出在匯算清繳時,需要扣除嗯嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,需要的
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利