對(duì),一般開(kāi)票的時(shí)候稅務(wù)局就會(huì)把稅費(fèi)都收走的,如果公司負(fù)擔(dān)的話就是基礎(chǔ)的管理費(fèi)用稅金里面
上個(gè)月有個(gè)人給我們公司去稅務(wù)局代開(kāi)了一張勞務(wù)報(bào)酬的發(fā)票,但是人開(kāi)完票就出車禍死了,這個(gè)月我做個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候要不要給他把個(gè)稅申報(bào)上去
老師,請(qǐng)問(wèn)公司租用個(gè)人房子,房東個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)的房屋租賃費(fèi)發(fā)票,房東交的房產(chǎn)稅和個(gè)人所得稅實(shí)際是我們公司承擔(dān)的,但是完稅證明的納稅人是房東個(gè)人,這個(gè)稅我們公司怎么入賬
老師,我們股東想把個(gè)人車出租給公司,但是個(gè)人出租的稅想公司承擔(dān),如果公司承擔(dān)的話這個(gè)賬怎么做呢?個(gè)人出租汽車去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,是不是代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候稅務(wù)局就已經(jīng)把個(gè)人需要交的稅直接收走了?然后開(kāi)的是個(gè)人的完稅證明???
如果公司租入個(gè)人房屋,房東不給開(kāi)發(fā)票,不承擔(dān)稅款,自己去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票的話,自己承擔(dān)稅款,那這個(gè)稅款做到哪里去呢,怎么做分錄
現(xiàn)在銀行貸款都需要打到第三方收款,相當(dāng)于你要貸這筆款,必須是你要付對(duì)方公司的貨款之類的,錢(qián)必須打到對(duì)方公司的賬戶,其實(shí)又沒(méi)有這邊筆款需要付,只是為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),對(duì)于對(duì)方公司這筆款又屬于收入,這種為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我在做 24 年匯算清繳。老師,我有一筆報(bào)銷,跨年了。這筆報(bào)銷差旅費(fèi)22799.81 元,和業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1243.8 元,共計(jì) 24043.61 元。我是需要在 24 年匯算清繳納稅調(diào)減,25 年匯算清繳納稅調(diào)增對(duì)嗎[疑問(wèn)]
你好,請(qǐng)問(wèn)2024年的發(fā)票未入賬,可以在2024年匯算清繳時(shí),把對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用調(diào)減嗎
老師,你好!請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。我們是施工單位,收到材料商專票一張,但發(fā)票上只注明項(xiàng)目名稱,沒(méi)有注明項(xiàng)目地址,稅務(wù)上要不要緊的?
老師請(qǐng)問(wèn)下我們新項(xiàng)目試營(yíng)業(yè)了一個(gè)多月了,國(guó)企想跟我們合資 目前我們這個(gè)項(xiàng)目投資的很多設(shè)備還有儀器都到了錢(qián)也付了一半,如果再以目前這個(gè)公司和國(guó)企在合資一個(gè)新公司的話,這些資產(chǎn)要怎么和業(yè)務(wù)要怎么轉(zhuǎn)移到新公司呢
請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)里面這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該從哪里獲取,怎么怎么填寫(xiě),我公司社保人數(shù)不是很穩(wěn)定,1-3人
個(gè)體戶登錄電子稅務(wù)局,是登錄企業(yè)業(yè)務(wù),還是自然人業(yè)務(wù)
老師,年中從代賬公司接賬,是不是,把科目余額表的期末余額輸入到新賬套的期初,錄入上各科目的本年累計(jì)數(shù)就可以了
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)院,24年有一筆辦公費(fèi)600沒(méi)入賬,現(xiàn)在跨期了,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)怎么記賬
請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)的多少,對(duì)銀行貸款有哪方面的影響?
老師,問(wèn)題是到時(shí)候代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候跟稅務(wù)局說(shuō)稅金由公司承擔(dān),先不用扣費(fèi)嗎?還是怎么說(shuō)?
這就是個(gè)人先繳納了之后,再讓公司報(bào)銷這部分稅費(fèi)
老師 ,那他個(gè)人怎么報(bào)銷呢?他交稅不是開(kāi)的是個(gè)人的完稅證明嗎?他用什么附件報(bào)銷呢?還是說(shuō)就是公司正常的報(bào)銷,我們做的就不是稅的科目了,而且管理費(fèi)用-代開(kāi)發(fā)票的稅費(fèi)這樣?
是他拿他的完稅證明,讓你們公司報(bào)銷,你們可以記入到管理費(fèi)用代開(kāi)發(fā)票稅費(fèi)里面
哦哦,老師,那意思是稅還得是由他個(gè)人去繳納的額,只是拿個(gè)人完稅證明來(lái)公司報(bào)銷而已,可是他的完稅證明是個(gè)人的額,可以給公司報(bào)銷嗎?又不是開(kāi)的公司的
對(duì),所以是公司可以報(bào)銷,但是他這個(gè)稅費(fèi)不能公司稅前扣除
哦,意思是就算他報(bào)銷了,但是這個(gè)個(gè)人完稅證明其實(shí)是不能用的,也是要調(diào)增的是嗎?
對(duì),沒(méi)錯(cuò)了,是這個(gè)意思
老師,我們是統(tǒng)一沒(méi)有發(fā)票不給報(bào)銷的,這個(gè)稅不能由公司這邊扣除的嗎?是一定由他本人繳納的嗎?
這個(gè)一般也是公司可以代扣代繳的,但是得和提前和對(duì)方的稅務(wù)確認(rèn)一下
老師,代扣代繳是啥意思?意思是我們只是代替他繳納而已?我的意思是這個(gè)所有的稅費(fèi)都由公司承擔(dān)了,是公司出錢(qián)了,然后公司這個(gè)賬怎么做而已
如果說(shuō)你們協(xié)商好了,這個(gè)就是你們付錢(qián)的話,那就是你們替這個(gè)人申報(bào)個(gè)人所得稅
老師,我問(wèn)了是要交個(gè)人所得稅20%,增值稅1%,城市附加7%,印花稅千分之一的,就是如果由公司繳納,我們要怎么繳納呢,然后這個(gè)賬怎么做?這些稅公司可以稅前扣除?
這個(gè)個(gè)稅可以公司代為繳納,其他的增值稅附加稅是需要在開(kāi)票的時(shí)候繳納的
稅費(fèi)可以計(jì)入到管理費(fèi)用期稅金
代為繳納只是代替他繳納,他還是要?dú)w還嗎?還是說(shuō)就是直接公司承擔(dān)了?然后這個(gè)個(gè)稅直接計(jì)入管理費(fèi)用-稅金,以完稅證明可以直接稅前扣除了?增值稅其他稅他繳納了,那也跟我們沒(méi)有關(guān)系了是不是?我們不用做賬,這是他自己個(gè)人繳納的了
這個(gè)個(gè)稅也是你們公司承擔(dān)的,只是替他申報(bào)了而已
進(jìn)入到管理費(fèi)用稅金里面就可以了
用完稅證明也不能稅前扣除,因?yàn)檫@個(gè)并不是你們公司應(yīng)該承擔(dān)的費(fèi)用
老師,那意思不是就說(shuō)這本來(lái)就是他需要交的個(gè)人所得稅,增值稅,附加稅,印花稅,就算我們公司無(wú)論怎么操作了,都不可以稅前扣除的?都是需要調(diào)增的?
對(duì),沒(méi)錯(cuò),是這個(gè)意思的