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請問老師,我剛接手外帳,想問下,我做賬是不是必須來的進(jìn)項發(fā)票按上面的數(shù)量,金額入的?開出去的也要這樣嘛?我遇到個問題,客戶要求價格開的高點(diǎn),這樣我不就是利潤高了嗎?我們進(jìn)出不多的?!,F(xiàn)在都是進(jìn)項多,老板也不想繳納稅的!開出去高,那不就是利潤就高了嗎?之前都是代理記賬公司做的!也沒有什么標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)量,我該怎么做賬
你好,我公司采購了一批膜版,與對方簽訂了合同,對方也給我們開具了發(fā)票,我們也對公進(jìn)行付款,但后來老板跟我說,材料不是我們項目耗用,我們項目的模板由木工包公包料了,那我們在抵扣這張發(fā)票會涉及到虛開嗎?所得稅前扣除是否合理
公司一股東(生產(chǎn)廠家),以貨物入股的方式占10%股份(商貿(mào)公司),貨物價值50萬,一共六款產(chǎn)品,之前說是發(fā)貨滿50萬后,一次性開具50萬的進(jìn)項票據(jù),但是商貿(mào)公司有銷售三款產(chǎn)品,在沒有進(jìn)項票的前提,給客戶開具了對應(yīng)銷售產(chǎn)品的銷項發(fā)票,商貿(mào)公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,在本月季度申報時,專管員電話過來,要求出去采購合同、銷售合同、收款憑證、付款憑證、進(jìn)項發(fā)票、銷項發(fā)票,那么股東工廠開具進(jìn)項發(fā)票是開目前給到我們貨物總額金額,還是說可以分開,先開給商貿(mào)公司本次需要申報的進(jìn)項金額就好
公司一股東(生產(chǎn)廠家),以貨物入股的方式占10%股份(商貿(mào)公司),貨物價值50萬,一共六款產(chǎn)品,之前說是發(fā)貨滿50萬后,一次性開具50萬的進(jìn)項票據(jù),但是商貿(mào)公司有銷售三款產(chǎn)品,在沒有進(jìn)項票的前提,給客戶開具了對應(yīng)銷售產(chǎn)品的銷項發(fā)票,商貿(mào)公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,在本月季度申報時,專管員電話過來,要求出去采購合同、銷售合同、收款憑證、付款憑證、進(jìn)項發(fā)票、銷項發(fā)票,那么股東工廠開具進(jìn)項發(fā)票是開目前給到我們貨物總額金額,還是說可以分開,先開給商貿(mào)公司本次需要申報的進(jìn)項金額就好
請問老師,稅務(wù)局查到以前年度,有的進(jìn)項沒有,開了銷項,讓我補(bǔ)起來,人家老板說可以開,具體的分錄請問怎么操作?這個之前沒有過賬的,就是進(jìn)銷少,銷項多了,稅務(wù)局說你沒有東西進(jìn)來,你還開票出去,懷疑虛開的,叫我把少的進(jìn)項補(bǔ)上,那我現(xiàn)在直接把稅錢轉(zhuǎn)給人家,人家開票給我?我不知道是走公賬,還是私賬?這個開過來的發(fā)票我是否還能抵扣呢?搞不明白,請問具體的分錄該怎么操作
老師 你好 購置的廠房在改建中,那么支付廠房的契稅和印花稅這些是不是也先計入在建工程科目,而不是直接計入固定資產(chǎn)
老師,業(yè)主欠公司500元,但因公司少付了235元的貨,要退款給業(yè)主,公司只收業(yè)主115元,還有150元由工人承擔(dān),那我只要給業(yè)主打一張收款115元和一張退款235元的票據(jù),那工人承擔(dān)的150元,我給業(yè)主打退款票據(jù)嗎?
農(nóng)產(chǎn)品加計百分之一的進(jìn)項怎么算
老師你好,個人所得稅匯算清繳退稅是不是只能退到個人銀行卡?能不能退到父母的銀行卡里 因為自己沒有辦理銀行卡
老師 你好 競拍廠房支付的服務(wù)費(fèi)計什么科目
老師,利潤表中的營業(yè)收入,是有主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入的期末余額組成是吧
新注冊的個體戶個稅密碼怎么設(shè)置?
老師麻煩問一下個體戶經(jīng)營租賃服務(wù)需要繳納房產(chǎn)稅和印花稅嗎,如果需要具體怎么操作呢
老師,您好,我想問下就是員工正常申報了個稅,然后又開了發(fā)票要按勞務(wù)報酬所得這個我人員信息應(yīng)該怎么填呢
老板從公戶里轉(zhuǎn)給個人的一筆費(fèi)用,轉(zhuǎn)賬備注寫的是服務(wù)費(fèi),費(fèi)用5000元,這個能入賬?怎么操作?
您好,銷項申報按實際銷售40370張、金額3136030元申報,銷項稅額約=256425元(稅率9%)。 進(jìn)項抵扣已取得進(jìn)項3010133元,進(jìn)項稅額約=248453元(稅率9%),全額抵扣。 應(yīng)納稅額256425 - 248453 約= 7972元(如果稅率不同需調(diào)整計算)。 剩余進(jìn)項1416張模板未開票,對應(yīng)進(jìn)項留抵未來使用,不用本期抵扣。 我們要業(yè)務(wù)真實,留存庫存和發(fā)票憑證備查。
我進(jìn)項3010133包括這個1416張,那么我減去這個1416對應(yīng)的99120這張票留底不抵扣,剩下全部抵扣嗎
?您好,1416張留抵對應(yīng)金額約102000元、稅額約8365元,不本期抵扣。 其他進(jìn)項約290.8萬金額、24.0萬稅額,全額抵扣。 應(yīng)納稅額是銷項25.6萬 - 進(jìn)項24.0萬約=1.6萬。
那這樣稅負(fù)沒事吧,有稅負(fù)低說法嗎
商貿(mào)是9的稅率嗎,我怎么是13的
您好,我們賬是真實的,增值稅稅負(fù)不用在意,因為我們可以目前很低,有庫存先抵嘛 商貿(mào)是13%,因為是貨物