不需要處理的,交多少就計(jì)提多少
某動(dòng)漫軟件公司為增值稅一般納稅人,這題的(4)(5)小題 應(yīng)代扣代繳的城建稅 教附費(fèi) 預(yù)提的所得稅問(wèn)題:進(jìn)口貨物也要代扣代繳城建稅 教附費(fèi) 所得稅嗎? 代扣代繳的所得稅為什么是÷(1+6%)*10%,這個(gè)代扣代繳的所得稅意思是由該動(dòng)漫公司承擔(dān)么?
5.關(guān)于城市維護(hù)建設(shè)稅的適用稅率,下列表述正確的有()答案并解析謝謝A.城建稅按納稅人所在地區(qū)的不同,設(shè)置了兩檔地區(qū)差別比例稅率B.由受托方代收、代扣增值稅、消費(fèi)稅的納稅人可按納稅人繳納增值稅、消費(fèi)稅所在地的規(guī)定稅率就地繳納城市維護(hù)建設(shè)稅C.流動(dòng)經(jīng)營(yíng)等無(wú)固定納稅地點(diǎn)的納稅人可按納稅人繳納增值稅、消費(fèi)稅所在地的規(guī)定稅率就地繳納城市維護(hù)建設(shè)稅D.城建稅的稅率是指納稅人應(yīng)繳納的城建稅稅額與納稅人實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅稅額之間的比例。
8. 甲生產(chǎn)企業(yè)地處市區(qū),2024年6月繳納增值稅30萬(wàn)元,當(dāng)月委托位于縣城的乙企業(yè)加工應(yīng)稅消費(fèi)品,乙企業(yè)代收代繳消費(fèi)稅12萬(wàn)元。甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納(含被代收)城建稅( )萬(wàn)元。 A. 2.94 B. 2.1 C. 0.42 D. 2.7 【答案】D 【解析】應(yīng)繳納的城建稅=30×7%+12×5%=2.7(萬(wàn)元)。 這里為什么不扣掉代收代繳的部分,不是同時(shí)交了城建稅了嗎?
位于縣城的甲企業(yè)2024年5月實(shí)際繳納增值稅350萬(wàn)元(其中包括進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅50萬(wàn)元)、消費(fèi)稅530萬(wàn)元(其中包括由位于市區(qū)的乙企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅30萬(wàn)元,要扣掉)。則甲企業(yè)本月應(yīng)向所在縣城稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅為( )萬(wàn)元。 甲生產(chǎn)企業(yè)地處市區(qū),2024年6月繳納增值稅30萬(wàn)元,當(dāng)月委托位于縣城的乙企業(yè)加工應(yīng)稅消費(fèi)品,乙企業(yè)代收代繳消費(fèi)稅12萬(wàn)元。甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納(含被代收)城建稅( )萬(wàn)元。 A. 2.94 B. 2.1 C. 0.42 D. 2.7 【答案】D 【解析】應(yīng)繳納的城建稅=30×7%+12×5%=2.7(萬(wàn)元)。 這兩道題為什么一個(gè)代收代繳的要扣掉30,另外那道題卻不用扣掉代收代繳的消費(fèi)稅12萬(wàn)元,看不出來(lái)有什么區(qū)別?
我公司消費(fèi)稅城建稅是按7%的,代工公司代扣代繳消費(fèi)稅城建稅是5%,那中間的2%的差值要怎么處理?
老師,我感覺(jué)這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開(kāi)具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問(wèn)調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫(xiě)分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有做未開(kāi)票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開(kāi)票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬(wàn),持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
2者屬于同一法律關(guān)系么
好的,謝謝
不客氣,祝你周末愉快!感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。