你好,努力解答,稍后回復(fù)你。
小規(guī)模納稅人小于30萬/季免繳納的增值稅,可以在匯算清繳時(shí),稅前扣除嗎?就是納稅調(diào)減(免繳的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入)
老師,最新的小規(guī)模納稅人開票是開1%,申報(bào)時(shí)季度不超30萬,免稅,免稅的這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?超過30萬時(shí)減征的那2%也是計(jì)營(yíng)業(yè)外收入?
老師,小規(guī)模季度開票不超過30萬免征增值稅,季度末增值稅額減免,進(jìn)了營(yíng)業(yè)外收入-,這個(gè)收入是不征收企業(yè)所得稅的吧?
老師,小規(guī)模/個(gè)體戶一個(gè)季度不超30萬的收入,免增值稅,那是不是就不用交企業(yè)所得稅? 到匯算清繳的時(shí)候,一年不超120萬,是不是也不用交企業(yè)所得稅?
老師,小規(guī)模,季不超30萬,普票免征增值稅,減免的增值稅是不是要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入呢?能寫下具體分錄嗎?謝謝
老師,詐騙案的嫌疑人立案后死亡是不是不追究刑事責(zé)任,可以通過民事訴訟追回?fù)p失嗎
5月有應(yīng)交增值稅沒有交,這個(gè)月有多出來的進(jìn)項(xiàng),做了增值稅留底抵欠,怎么做賬呢
老師,生產(chǎn)車間購(gòu)買鎖合成型模具,金額2200元,請(qǐng)問老師這2200元計(jì)入到什么會(huì)計(jì)科目,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
農(nóng)膜,秧藍(lán)稅收優(yōu)惠政策
老師,雇傭了一個(gè)臨時(shí)工,和對(duì)方說12000元,需要交那些稅,怎么算,我應(yīng)該發(fā)他多少,他去代開勞務(wù)票
農(nóng)產(chǎn)品怎么做分錄,抵扣9個(gè)點(diǎn)
老師工商年報(bào)的資金數(shù)額填的是什么數(shù)據(jù)
老師,我們是勞務(wù)公司幫客戶代繳工資,收取管理費(fèi)650,要向客戶收取稅費(fèi),合同簽訂收取幾個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)合理啊
老師,報(bào)考中級(jí),繼續(xù)教育時(shí)間和科目怎么選
老師,現(xiàn)在的抵扣發(fā)票還用打印出來,做進(jìn)項(xiàng)抵扣聯(lián)嗎
你好,同學(xué)。普票免增值稅額,事先記在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增稅科目中,享受減免,應(yīng)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入;在所得稅匯算清繳的時(shí)候不可以調(diào)減。減免的增稅本應(yīng)該確認(rèn)為收入,不是減免的所得稅。
謝謝老師
適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:小規(guī)模納稅人免征的增值稅應(yīng)計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入” 適用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:小規(guī)模納稅人免征的增值稅應(yīng)計(jì)入“其他收益”,如果沒有“其他收益”科目,也可以計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”
小規(guī)模納稅人免征的增值稅在會(huì)計(jì)處理上通常計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”或“其他收益”,在匯算清繳時(shí)不需要調(diào)減。企業(yè)應(yīng)確保會(huì)計(jì)處理和財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性,以避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)