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老師您好,需要向您請教一個問題,我們公司以CIF價格出口一批貨物,運(yùn)保費(fèi)由國外客戶承擔(dān),先由我們墊付,以FOB價格開的出口發(fā)票確認(rèn)收入,現(xiàn)在還沒有收匯,我想問問關(guān)于這個運(yùn)保費(fèi)的賬務(wù)處理怎么做,麻煩您了,謝謝[抱拳]
請會進(jìn)出口貿(mào)易老師回答,請問我們公司出口一批貨是以CIF價出口的,現(xiàn)在要做出口退稅,稅務(wù)局要求我們把CIF價換算成FOB價來退稅,怎么計(jì)算呢?例如:報關(guān)單上貨物1000萬人民幣,運(yùn)費(fèi)顯示是500美元,保費(fèi)顯示是300美元,怎么計(jì)算這個FOB價格呢
老師您好,報關(guān)單成交方式是C&F,F(xiàn)OB價格是5000,海運(yùn)費(fèi)是600,我們向客戶收款5600。請問開具出口普票的金額是多少?如何做對應(yīng)的會計(jì)分錄?
老師好!我們這票貨跟外商簽的合同以及形式發(fā)票上的價格都是6590元,并且收到外匯也是6590元,但報關(guān)單上的價格是6950元,成交方式EXW,運(yùn)費(fèi)、保費(fèi)都是零。請問這種能退稅嗎?
請問,我是生產(chǎn)出口賣方,我的報關(guān)單成交方式是FOB,上面的金額是出廠價格,實(shí)際我們是沒有付任何費(fèi)用,我的出口發(fā)票是備注FOB嗎
行政部門的工資在哪里列支
個人臨時承包的建筑工程,怎么開發(fā)票,個人賬戶怎么進(jìn)賬?
這個題目中第三年末的底線價值為什么答案是折現(xiàn)2年啊 不是應(yīng)該從 3年末折現(xiàn)到0時點(diǎn)是3年嘛
老師,個體工商戶月開票額度超過10萬,用交稅嗎?
老師您好,怎么樣擁有良好的人際交往能力?
我司前面三年是給代理公司記賬,現(xiàn)在收回發(fā)現(xiàn),稅務(wù)系統(tǒng)申報的年度報表,全部跟帳對不上,利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表全部錯誤。甚至年度清繳都是錯誤。請問如果逐年更正,會不會觸發(fā)嚴(yán)重的稅務(wù)后果?還有扣費(fèi)之類的如何計(jì)算?
計(jì)提所得稅,利潤總額是累積利潤總額嗎還是當(dāng)季度利潤總額
上個月申報了未開票5萬,這個月開票了5.5萬怎么申報
老師,投資款轉(zhuǎn)進(jìn)去就備注投資款就可以對嗎
老師 營業(yè)利潤是怎么得出的
您好,確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 880 貸:主營業(yè)務(wù)收入 880 收到運(yùn)費(fèi): 借:銀行存款 262 貸:其他應(yīng)付款-代收運(yùn)費(fèi) 262 支付運(yùn)費(fèi): 借:其他應(yīng)付款-代收運(yùn)費(fèi) 262 貸:銀行存款 262
我是收客戶262,這個怎么做
?您好,?代收運(yùn)費(fèi)收到客戶運(yùn)費(fèi)262元應(yīng)通過 其他應(yīng)付款 科目核算,不作為收入。 ?借:銀行存款 262 ? 貸:其他應(yīng)付款—代收運(yùn)費(fèi) 262 ? ?后續(xù)實(shí)際支付運(yùn)費(fèi)時沖減 其他應(yīng)付款。需保留運(yùn)費(fèi)支付憑證備查,確保代收代付金額一致
像老師,我做收入的那筆時,是借應(yīng)收帳款的,這個收客戶的款本來就是應(yīng)收帳款客戶的款,我現(xiàn)在借銀行貸其他應(yīng)收,這個其他應(yīng)收和應(yīng)收怎么接起來呢,我不太懂
?哦哦,那我們不當(dāng)代收,如果客戶支付的262元運(yùn)費(fèi)是通過應(yīng)收賬款結(jié)算的,那么應(yīng)該直接通過 應(yīng)收賬款 科目進(jìn)行核算,而不是 其他應(yīng)付款 。 1. 收到客戶支付的運(yùn)費(fèi)時: 借:銀行存款 262 ?貸:應(yīng)收賬款 262 2. 支付運(yùn)費(fèi)時: 借:銷售費(fèi)用(或相關(guān)費(fèi)用科目) 262 貸:銀行存款 262 應(yīng)收賬款和實(shí)際收款之間的關(guān)系就清晰了,運(yùn)費(fèi)的支出也明確記錄在費(fèi)用科目中。
謝謝老師,但這個代收的款不能進(jìn)費(fèi)用吧?
您好,上面我們不當(dāng)代收了嘛,全進(jìn)收入了,
好的,謝謝哈
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!