同學你好 現(xiàn)在的業(yè)務(wù)不是簡易計稅了那你直接增加稅率就可以
老師您好,我們公司12月份轉(zhuǎn)成了一般納稅人,我想問一下我們在轉(zhuǎn)一般納稅人之前在稅局代開了一個建筑服務(wù)發(fā)票,用的是3%的稅率,以后的建筑服務(wù)我們也想申請簡易計稅3%的稅率,這個需要去稅局備案嗎?這個是稅局核定的稅率。
老師你好,一般納稅人企業(yè)信用B,稅局說申請調(diào)A需要更改報表交幾塊錢稅款。需在增值稅簡易計稅填寫就可以,我想咨詢下簡易征收計稅交的這幾塊錢怎么做賬 公司實際沒有這個業(yè)務(wù)。需要計提怎么寫分錄
請問一下老師,我公司是拍賣公司,是一般納稅人,采用簡易計稅,收取傭金開傭金發(fā)票,我們以前用的是紙質(zhì)發(fā)票,項目是:經(jīng)濟代理服務(wù),稅率是3%,現(xiàn)在我試著用電子發(fā)票,為什么稅率變成5%了
請問一下老師,以前我公司是一般納稅人用簡易計稅的,稅率3%,在稅控盤開票的,這個月?lián)Q成換成數(shù)電平臺開票,稅率變成了6%,咨詢了稅務(wù)局說拍賣公司開經(jīng)濟代理服務(wù)沒有簡易計稅了,現(xiàn)在適用一般計稅,可是我們公司在稅務(wù)局上的公司計稅信息顯示簡易計稅,請問一下如果按稅務(wù)局的說法,為什么電子稅務(wù)局的公司信息沒有變更,稅控盤為什么可以開3%
老師您好 我遇到這樣的問題。有一個包工隊接工程3年了一直沒注冊公司,發(fā)票都是稅務(wù)局代開,現(xiàn)在是數(shù)電票了稅務(wù)局不給開發(fā)票了,他在11月份成立一般納稅人公司了。那么前三年發(fā)生的合同業(yè)務(wù)可以在現(xiàn)在剛成立公司后按照合同數(shù)額開銷項發(fā)票嗎。如果開了沒有進項抵扣
研發(fā)費用輔助賬可以按季度結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
新員工入職,月薪5000,3月上了2天班,工資384,4月全勤,工資5000,還沒上社保,5月初4月和5月一起發(fā)5384,怎么報個稅?
老師您好,請問一下給員工發(fā)放的非貨幣性資產(chǎn),例如米、面、糧油、干果這些東西,需要折算成現(xiàn)金給員工申報個人所得稅嗎?
老師,外購的工程物資用于建設(shè)公司自用的生產(chǎn)設(shè)備,算生產(chǎn)設(shè)備的入賬價值的時候,是不是都要考慮增值稅?成本+增值稅 外購的工程物資用于建設(shè)公司對外銷售的生產(chǎn)設(shè)備,算生產(chǎn)設(shè)備的入賬價值的時候,就不用考慮增值稅?只算成本 投資者投入的工程物資用于公司自用,算生產(chǎn)設(shè)備的入賬價值的時候,也要考慮增值稅?成本+增值稅
老師請問一下企業(yè)所得稅年度匯算清繳里面捐贈支出A105070這個表里面本年金額沒有,往年的金額有,需要填哪嗎?會對本年的匯算哪個表有影響嗎?
老師,請問公戶轉(zhuǎn)私戶,要怎么做賬
公司購買10套監(jiān)控設(shè)備x1320元/1喜χ,計入什么科目?
一般企業(yè)所得稅稅負大概是多少?
老師,報增值稅填報時。 通過電子稅局局取數(shù), 金額取數(shù),是只勾選正常還是 勾選正常+已紅沖?
老師 所得稅匯算清繳 主表喝彌補虧損表出現(xiàn)黃色標識 可以直接申報嗎
但是我1-11月是按簡易計稅開票報稅的,如果我12月按一般計稅開票,報稅怎么報啊,報稅表一樣嗎,會影響之后的報稅或者申報報表嗎
同學你好 對的 是一樣的
那是不是我現(xiàn)在開票6%的,報增值稅是是不是填在一般計稅6%的欄目里,那以前是簡易計稅3%,后面是6%對企業(yè)所得稅和報表申報有影響嗎,
同學你好 這個沒有影響
請問一下,我們有個圖錄費,這個發(fā)票有一部分我們有收客戶的,但是不夠,不夠的部分公司承擔,那公司承擔的這部分我們是不是能夠抵扣銷項稅
那你們承擔的這部分有發(fā)票嗎
有一張總發(fā)票,這張總發(fā)票一部分收了客戶的,我做了其它應(yīng)收往來,還有一部分我們公司承擔的,公司承擔這部分可以抵扣嗎,也就是一張發(fā)票抵扣一部分
同學你好 不是你們公司名下的發(fā)票不能
是我們開公司的發(fā)票
同學你好 這個是可以的哦
那部分不能抵扣的月末做進項稅轉(zhuǎn)出分錄嗎,那稅怎么報,你看圖填在那里啊
不能抵扣附表二轉(zhuǎn)出就可以了
附二表填在那一欄目
你們是為什么轉(zhuǎn)出呢