您好,不好意思,不小心點(diǎn)到了,你是要問(wèn)其他老師吧,這種是沖以前暫估的分錄,是對(duì)的,您再發(fā)下吧,不好意思
#提問(wèn)#老師早上好!2021年暫估一筆成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2022年2月收到發(fā)票時(shí): 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付賬款-xxx單位 這樣做是對(duì)的嗎?
老師,沖去年暫估我這樣做對(duì)嗎? 1.去年年底暫估是這樣的 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 -暫估 10萬(wàn) 2.今年票到?jīng)_去年暫估是這樣的 ① 借:利潤(rùn)總額-未分配利潤(rùn) -10萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 -暫估 -10萬(wàn) ② 到的票:借:利潤(rùn)總額-未分配利潤(rùn) 15萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 -企業(yè)名稱 15萬(wàn) ?這樣做對(duì)嗎?
您好老師,利潤(rùn)虧損很多,我就把暫估入庫(kù)在納稅調(diào)整表調(diào)增了,這樣就達(dá)到利潤(rùn)虧損少,那請(qǐng)問(wèn)匯算清繳中調(diào)的這筆我的入賬分錄是借:應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù):貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎?
老師您好,23年12的費(fèi)用需要預(yù)估,分錄: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付款賬款 24年2月實(shí)際收到發(fā)票: 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 并沖之前的預(yù)估: 借:應(yīng)付賬款 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 老師,請(qǐng)問(wèn),這樣做對(duì)不對(duì)?
老師,請(qǐng)問(wèn)暫估的材料可以直接調(diào)到未分配利潤(rùn)嗎? 借:應(yīng)付賬款--暫估 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
老師之前會(huì)計(jì)這樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我是按他的方式同樣結(jié)轉(zhuǎn),還是做轉(zhuǎn)出未交增值稅是兩種都可以嗎
老師,單位借款,可以開利息發(fā)票?
億企贏需要收費(fèi),這是什么機(jī)構(gòu)
醫(yī)美公司的稅務(wù)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)課程在哪
老師!更正財(cái)務(wù)報(bào)表里面的所得稅費(fèi)用,報(bào)表哪項(xiàng)數(shù)據(jù)隨著調(diào)整
新成立的公司,還沒(méi)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,前期投入的錢,怎么做賬
老師,新能源汽車優(yōu)惠政策
老師這個(gè)分錄發(fā)票收到了,我把記賬憑證打印出來(lái)下面應(yīng)該附哪些,要找上月付款憑證嗎
老師 申報(bào)工商年報(bào)時(shí)納稅總額包含車輛購(gòu)置稅和契稅嗎
老師,公司接的光伏安裝工程項(xiàng)目,自己公司沒(méi)有多少員工,與勞務(wù)公司簽訂了勞務(wù)派遣合同,這種的工程類的也需要按接受勞務(wù)派遣人數(shù)不超過(guò)用工總數(shù)的10%嗎
不是,想問(wèn)別的問(wèn)題來(lái)著。但是好像沒(méi)復(fù)制上
哦,好的,不好意思哈