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老師,這個月發(fā)現(xiàn)上個月的進(jìn)項發(fā)票開錯了,但是上個月已經(jīng)抵扣了,這個月紅沖并重新開具。報稅時候做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我這筆分錄怎么做呢

2025-06-13 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-13 10:32

借:進(jìn)項稅? 新開票的進(jìn)項 貸:進(jìn)項轉(zhuǎn)出? 紅字發(fā)票

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快賬用戶2690 追問 2025-06-13 10:36

但是轉(zhuǎn)出的那個稅,跟新開的金額不一致。那張發(fā)票就是金額錯了,才紅沖的

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快賬用戶2690 追問 2025-06-13 10:37

還有老師,紅沖前的發(fā)票已經(jīng)入帳的那筆分錄,是否用紅字做相反分錄呢

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齊紅老師 解答 2025-06-13 10:37

那么先紅沖 借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù) 再做正確的分錄

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借:進(jìn)項稅? 新開票的進(jìn)項 貸:進(jìn)項轉(zhuǎn)出? 紅字發(fā)票
2025-06-13
您好,之前是做費(fèi)用了嗎這個
2023-10-20
你好,可以不用做賬,發(fā)票直接放在之前的憑證后面
2023-10-20
你好,對的,是的,需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2023-05-24
你好 對的 做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的
2022-03-26
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