你好,是轉(zhuǎn)讓費(fèi)來(lái)承擔(dān)的。
老師,有利潤(rùn)的a公司分紅給法人股東-咨詢(xún)管理公司b公司,不收所得稅。未分配利潤(rùn)本來(lái)就是稅后利潤(rùn),分給誰(shuí)都不收所得稅呀。為什么不能分給自然人股東呢?如果說(shuō)分給自然人股東,股東要交個(gè)稅的話,那分配給法人股東,法人股東的公司股東還是個(gè)人呀,最終還是要交個(gè)稅呀,為什么中間要多此一舉呢?這種籌劃有什么意義?
老師你好,A公司的兩個(gè)自然人股東,一起把股份轉(zhuǎn)給B公司,自然人股東的個(gè)稅是要哪家公司去代繳?是A公司嗎,還是B公司?B公司購(gòu)買(mǎi)的股權(quán)費(fèi)是直接轉(zhuǎn)給給自然人股東還是先轉(zhuǎn)到A公司,再由A公司轉(zhuǎn)給自然人呢?
老師好,公司自然人股東之間發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)移,這個(gè)個(gè)稅應(yīng)該誰(shuí)申報(bào),怎么申報(bào)呢
老師好,公司自然人股東之間發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)移,這個(gè)個(gè)稅應(yīng)該誰(shuí)申報(bào),怎么申報(bào)呢
老師你好,公司其中一個(gè)股東撤資,然后原價(jià)轉(zhuǎn)讓給其他股東,這樣要交個(gè)稅的嗎?
圖中問(wèn)題一二,既然無(wú)權(quán)處分下簽的合同都有效了,那不就等于所有權(quán)都成立了么?為什么問(wèn)題二還說(shuō)無(wú)權(quán)處分下的所有權(quán)效力是待定的?效力不是跟著合同走的嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)單位在付了當(dāng)月電費(fèi)時(shí)直接入了費(fèi)用,借管理費(fèi)用,制造費(fèi)用,其他應(yīng)收款某某單位,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款。其中其他應(yīng)收款是幫行政部門(mén)代付的不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)需要做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎樣做。
老師好,請(qǐng)問(wèn)出口外貿(mào)CIF合同金額109000美金,四月份預(yù)收美金32700,其中扣38.5報(bào)文費(fèi),按照四月份第一個(gè)工作日匯率7.1775確認(rèn)預(yù)收款,結(jié)匯時(shí)金額:239265.08人民幣,五月份報(bào)關(guān)出口,報(bào)關(guān)單運(yùn)費(fèi)235美金,保費(fèi)239美金,扣了郵遞費(fèi)47.57美金,信用證95.38美金,國(guó)外扣款229.78美金,按照五月份第一個(gè)工作日匯率:7.2008確認(rèn)收入,5月20日結(jié)匯人民幣547496.36,當(dāng)日匯率:7.2108,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄如何做?
老師,這個(gè)稅后付現(xiàn)成本是怎么計(jì)算的
跨省報(bào)個(gè)稅可以在同一個(gè)自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個(gè)自然人扣繳端
老師,購(gòu)進(jìn)商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 收到發(fā)票時(shí)怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個(gè)公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,公司里有個(gè)工人已滿(mǎn)60周歲,他的工資加餐補(bǔ)4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險(xiǎn)嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實(shí)際年利率應(yīng)該用哪個(gè)?
政府財(cái)政撥款是記什么科目
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費(fèi)用,借其他流動(dòng)資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?
如果轉(zhuǎn)讓方不交,那這個(gè)費(fèi)用是公司來(lái)交嗎?
你好這個(gè)不是公司交。
如果轉(zhuǎn)讓方不交,公司不做變更就行了。
已經(jīng)變更過(guò)了,這是兩年后重查,補(bǔ)交個(gè)稅!
你好,其實(shí)公司是代扣代繳。 如果公司負(fù)擔(dān),只能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。
營(yíng)業(yè)外支出次年5月份前匯繳企業(yè)所得稅的時(shí)候,用做納稅調(diào)增嗎?
你好,是的額,就是這樣
這筆營(yíng)業(yè)外支出,需要次年匯繳企業(yè)所得稅的時(shí)候,全部做納稅調(diào)增嗎?老師
你好,是的,是要做調(diào)增的了
那怪不合適了
你好,本身就不應(yīng)該公司承擔(dān),肯定不能讓公司扣除的。
老師,那能不能起訴原股東,強(qiáng)制讓他交個(gè)稅呢?
你好,如果代付了,公司是可以起訴的。
嗯嗯,好的,這種會(huì)勝訴嗎?
你好,這個(gè)肯定是會(huì)勝訴的呀。
嗯嗯,好的,老師
你好,歡迎下次再來(lái)探討。