現(xiàn)在你看下按實際金額填寫能申報不 能的話按實際
老師你好!我公司是做銷售的。簽訂合同后,施工期間對方公司付款我公司要開發(fā)票。這樣陸陸續(xù)續(xù)按合同價已開出全部金額發(fā)票。工程竣工后與對方公司做結(jié)算,最終按實際結(jié)算定案付款。最后實際結(jié)算金額比合同總價少。已跨年3年之久。這種情況多開的專項發(fā)票金額。賬務(wù)怎樣處理,科目怎樣做,請老師指點謝謝
老師您好,想請問一下,做建筑服務(wù)的,到別的城市開了外經(jīng)證,整個項目已經(jīng)是完工的了,現(xiàn)在就是開了合同總價90%金額的發(fā)票給客戶,款也收到了90%的款,剩下10%要等三年后才能開票收款,像這種情況,我可以做跨區(qū)域涉稅事項信息反饋表嗎?做了之后對后期是有什么影響的?因為開始做外經(jīng)證的時候,是按合同總價申報了預(yù)繳增值稅的,現(xiàn)在做信息反饋表填的開票金額沒有之前申報金額的多。
請問老師,在填小規(guī)模增值稅申報表時,系統(tǒng)帶出的數(shù)據(jù)跟公司實際開票金額不一樣,比公司實際開票金額要多這是怎么回事?我直接按照實際開票金額填寫可以不?
老師,您好。請問跨區(qū)域涉稅事項信息反饋表里面,我填上實際合同金額38836.7元,開局發(fā)票金額25809.02元。應(yīng)補預(yù)繳納稅金額系統(tǒng)就帶出25792.45金額。這里出現(xiàn)了金額是不是就是表示我還要補繳稅款。
老師,開票時建筑類的要選跨區(qū)域涉稅事項報告,申請這個報告時不確定合同總金額怎么辦?現(xiàn)在開票的金額只是部分金額,工程還沒結(jié)束不確定還需要多少錢。謝謝
高新技術(shù)企業(yè)每月申報增值稅時可以抵扣進項稅5個點嗎,需要在哪里申報
老師,請問對方開票給我們,但是要求我們轉(zhuǎn)款到對方的個人賬戶上這樣是可以的嗎
請問老師:內(nèi)賬是反映公司全部真實業(yè)務(wù),而外賬是應(yīng)對稅務(wù),那么外賬就是內(nèi)部“其中部分”,這樣理解對嗎?
老師,個人在市里又有房屋貸款,又有房屋租金,個人匯算時應(yīng)該以哪個為準(zhǔn)來扣除個人所得稅呀?
老師,25年繳納2024年企業(yè)匯算清繳所得稅的分錄是:計提時:1、借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納時: 2、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 是嗎?
老師,進項大于銷項時結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么?
老師,您好,問下房租費得印花稅是每個月都交嗎
請問小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人,企業(yè)都需要做什么
入庫單總金額是2000,領(lǐng)款單上總金額是2200,期中200是退貨,這個賬怎么記,怎么做分錄
收到工會補助(錢),怎么做會計分錄
這是這個月剛剛發(fā)生的,我現(xiàn)在不知道是按照實際開票金額預(yù)繳,還是怎么處理,我想修改跨區(qū)域涉稅事項報告表的合同金額,但是改不了
這個改不了,你要么就反饋,然后再重新開
但是發(fā)票已經(jīng)開出去給客戶了,我再重新申請外經(jīng)證,這樣可以嗎?
那你需要紅沖重新開了個編號有變化
對的,我就怕這種情況,但是給客服了,不好紅沖的,這種最優(yōu)解決方案是什么呢
兩種方案,一種是紅沖發(fā)票重新開,之前的外經(jīng)證核銷重新開 另一種是不要管外經(jīng)證的金額了,繼續(xù)按照你實際的來做。不清楚,金額差太多的情況下,你核銷的時候能不能核銷了。
您說的核銷是指最后的反饋還是指申報時候
你好 反饋 核銷是反饋
我問專管員了,他也不知道,那請問您經(jīng)歷過嗎?如果到時候反饋核銷有問題怎么辦呢
之前的老系統(tǒng)用過,但是我們的情況和你的正好相反金額差異不大,沒有提示