你好,你要問(wèn)問(wèn)老板,以后是不是還申請(qǐng)。
老師,我到代理記賬公司接收一家公司賬,發(fā)現(xiàn)他每個(gè)月銀行工資實(shí)發(fā)數(shù)和個(gè)數(shù)計(jì)提數(shù)不一樣,這個(gè)工資表是那邊公司給我們?nèi)ド陥?bào)個(gè)稅用的,因?yàn)槟沁厯Q會(huì)計(jì)了,我們這邊也是,但是工資表一直都是他們做,而且全部走銀行,這個(gè)月我接收后發(fā)現(xiàn)實(shí)發(fā)數(shù)少于計(jì)提數(shù),而且還有兩個(gè)人工資實(shí)發(fā)數(shù)高于計(jì)提數(shù)幾倍,我和那邊新來(lái)的會(huì)計(jì)說(shuō)要他去把今年一年的到目前為止地實(shí)發(fā)工資統(tǒng)計(jì)下來(lái),結(jié)果那個(gè)新來(lái)的會(huì)計(jì)不想做還要甩鍋給我,讓我做,我想的是你實(shí)發(fā)多少我就做多少工資,到時(shí)匯算清繳前實(shí)發(fā)數(shù)和計(jì)提個(gè)稅數(shù)對(duì)不上就調(diào)增調(diào)減,碰到這樣地事請(qǐng)問(wèn)老師你會(huì)怎么做?怎么和那邊老板以及會(huì)計(jì)溝通?
老師 你好 今天去面試了一家公司財(cái)務(wù),原來(lái)會(huì)計(jì)已經(jīng)離職,因我們這里一直封控,所以10月還未申報(bào) 另外這家公司下面有2個(gè)公司 一個(gè)一般納稅人 一個(gè)小規(guī)模 一般納稅人22年已經(jīng)申請(qǐng)上高新技術(shù)企業(yè) 但他們賬目沒(méi)有做輔助賬 研發(fā)費(fèi)用也沒(méi)有歸集 整個(gè)需要調(diào)整 老師 這種企業(yè)現(xiàn)在接手工作量大嗎 需要注意哪些 做那些準(zhǔn)備?因?yàn)槲抑笆亲龅膬?nèi)賬,對(duì)報(bào)稅了解 但沒(méi)有具體做過(guò)
您好,老師,我咨詢個(gè)問(wèn)題,我是勞務(wù)公司,然后我們有個(gè)配套的建筑公司,我這邊就是給建筑公司開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的,然后今年我們有一個(gè)合同是已經(jīng)完工了,今年需要全部確認(rèn)收入,但是我勞務(wù)公司的人工今年只做了70%,還有30%沒(méi)有做進(jìn)來(lái),現(xiàn)在是真的做不進(jìn)來(lái),我想著要不然就預(yù)提一次工資,直接借方進(jìn)項(xiàng)目成本,貸方就是掛一個(gè)人,那我這個(gè)業(yè)務(wù)怎么處理呢,我做了這個(gè)業(yè)務(wù),我這個(gè)月是不是得繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)呢,還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,那明年在做這個(gè)項(xiàng)目的時(shí)候報(bào)上來(lái)的工資表我又該怎么充呢,假如說(shuō)后面就發(fā)生80萬(wàn)的人工費(fèi),那剩下的20萬(wàn)怎么辦,
收到稅局的電話,說(shuō)我們?nèi)ツ瓴环涎邪l(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的條件,原因是我們?nèi)ツ暧幸还P服務(wù)收入,所以認(rèn)為我們22年屬于商業(yè)服務(wù)業(yè),不符合享受優(yōu)惠政策,發(fā)票開(kāi)的是*其他咨詢服務(wù)*咨詢服務(wù)費(fèi),我們企業(yè)提供的是跟我們產(chǎn)品行業(yè)相關(guān)的專業(yè)技術(shù)服務(wù),前會(huì)計(jì)開(kāi)錯(cuò)了,我們還做了稅審報(bào)告了,22年我們主要都在產(chǎn)品研發(fā),今年下半年才拿到注冊(cè)證,所以22年沒(méi)有收入,只有這一筆幾千塊的服務(wù)費(fèi)收入?,F(xiàn)在稅務(wù)局讓我們?nèi)?guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類自行匹配,然后解釋說(shuō)明,現(xiàn)在怎么弄呢
您好,老師,我想咨詢一下,我們這邊請(qǐng)審計(jì)給我們公司做23年的審計(jì)報(bào)告,后期用于高新技術(shù)企業(yè),還有研發(fā)這些試用,但是審計(jì)那邊給我們把把有些數(shù)做了重分類調(diào)整了,調(diào)完以后與我們賬套的數(shù)值不一致了,我們的賬套還需要調(diào)整嗎?我這邊沒(méi)有參與過(guò)這方便的業(yè)務(wù),
有人用銀聯(lián)退還給我的錢(qián),一直沒(méi)到賬,怎么處理,查詢
老師,一般納稅人在5月份所得稅匯算,需要繳納所得稅,所得稅是五月申報(bào)五月繳納,賬也做在5月用以前年度損益做,要不要去改2024年的報(bào)表
老師您好哪些地方有紙質(zhì)過(guò)路費(fèi)
老師!一家軟件服務(wù)的公司,小規(guī)模納稅人,可以開(kāi)出1個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票嗎(可以開(kāi)出專用發(fā)票嗎?不是普票)
一般納稅人是多久對(duì)賬,是一月一對(duì)賬,還是一年還是一季度
老師環(huán)境保護(hù)稅的是按照不含稅銷售額計(jì)算嗎???
老師繳納印花稅金額不到1元不用交錢(qián),那會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢?
以前開(kāi)的發(fā)票現(xiàn)在在稅務(wù)局系統(tǒng)能查的到嗎?
固定資產(chǎn)清理稅前可以列支嗎
請(qǐng)問(wèn)公司有個(gè)員工在兩個(gè)地方申報(bào)個(gè)稅,年收入沒(méi)超12萬(wàn),專項(xiàng)附加扣除另一半填了,算下來(lái)要交2000多的稅,這個(gè)稅是要交的還是可以享受免申報(bào)
不申請(qǐng)了,已經(jīng)轉(zhuǎn)移到別的公司了
你好,那就可以不用做研發(fā)了 你可以將已經(jīng)計(jì)入的研發(fā),轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用
公司有兩家公司AB,之前A公司高薪到期,今年B公司申請(qǐng)高薪,那出材料發(fā)貨都是A公司,那A公司還要做研發(fā)費(fèi)用?
你好,沒(méi)有實(shí)際做研發(fā)活動(dòng),就不用做
,好的,那累計(jì)折舊也要轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用?
你好,研發(fā)里面的折舊轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用。
分錄怎么做,然后我這個(gè)是固定資產(chǎn)折舊產(chǎn)生的,系統(tǒng)自動(dòng)生成的,那是不是我的那個(gè)科目得改一下了
您好,你這個(gè)不用改,因?yàn)槟阋呀?jīng)入管理費(fèi)用了。
好的,明白,感謝老師
你好,不用客氣的了。
經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量數(shù)據(jù)應(yīng)該從哪里可以得出,直接看貨幣資金?
你好,這個(gè)要計(jì)算,直接看不了。