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老師您好,我問一下,我們是一般納稅人,之前供應(yīng)商一直不開票,欠了幾萬塊錢的增值稅還沒交,已經(jīng)有兩年了。想問一下,如果現(xiàn)在讓供應(yīng)商開過來進(jìn)項發(fā)票,還可以用于抵扣嗎?

2025-06-12 10:10
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-12 10:11

同學(xué),你好 可以抵扣之后的銷項

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你沒有收入的可以 有的不可以 你要抵扣升一般納稅人在抵扣
2020-10-30
你好,可以的,可以退的。
2023-05-30
你好 那你就做 借進(jìn)項稅 借管理費用負(fù)數(shù)
2021-01-22
同學(xué),你好 這個沒辦法,需要先繳納增值稅
2022-12-23
是的,沒有抵扣的需要全額繳納的,你看下你有其他的發(fā)票嗎?先用其他的發(fā)票。
2022-12-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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