同學(xué),你好 需要支付 借:費(fèi)用、庫存商品等 貸:預(yù)付賬款 欠你們的 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)收賬款 銀行存款? ?25
老師你好,想問下您 ,就是我們在今年5月份的時候,我們給廠家付了一筆滯納金1萬,當(dāng)時那個財(cái)務(wù)軟件做不了憑證,只能以費(fèi)用的方式處理,就做了費(fèi)用支出,,但是現(xiàn)在我們要給廠家付款,廠家又用這筆滯納金低了貨款,本應(yīng)該付款19萬,現(xiàn)在用滯納金低了1萬,就再支付18萬,像這種的話應(yīng)該怎么處理呢 之前是舊軟件,在7月份的時候換的新軟件,現(xiàn)在賬上有應(yīng)付這家供應(yīng)商19萬
老師,客戶7月貨款222476,老板是我們公司股東,所以他要付給我們的加工費(fèi),往往用來沖減他為我們工廠代付款項(xiàng),7月6號代付供應(yīng)商貨款21700,7月26號代付供應(yīng)商貨款10萬,7月31號代付固定資產(chǎn)2萬,截止6月底我們工廠與他們的結(jié)欠金額是一229195,因此上述貨款沖減后,結(jié)欠金額為一148419,我應(yīng)該怎么做這筆分錄
老師我想問下 我們是建筑安裝業(yè) 我給對方開了700萬發(fā)票,本來對方收到發(fā)票應(yīng)該支付700萬的預(yù)付款,但是他們現(xiàn)在一分錢沒付,我這邊怎么做賬務(wù)處理?
老師好!有一筆業(yè)務(wù)我想請教一下怎么做分錄,我們公司幫別家公司做業(yè)務(wù)代理,對方公司先打款有以下幾筆步驟,怎么做分錄才能清晰明了, 1.預(yù)收對方打給我們公司的進(jìn)口增值稅和關(guān)稅3萬 ,我們公司收到這筆錢的分錄 2、我們公司會代付到海關(guān)把這筆錢,但是我們公司會先在銀行融資一筆3萬,然后再去付這筆錢,這個分錄 3、我們公司會收到公司的一筆預(yù)付的貨款,金額是20萬, 4、實(shí)際我們采購東西的時候可能是22萬 5.我們給對方開票的時候是實(shí)際貨款22萬加上對放付的關(guān)稅增值稅3萬,共25萬, 6我們還會來一個代理服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,金額是我們代理過程中的一些費(fèi)用,2萬,對方再會給我們付這筆錢2萬, 老師這個分錄怎么做呢?
我們與供應(yīng)商簽訂服務(wù)費(fèi)合同總金額9萬,2月份給我們開了全額發(fā)票,一半付款一半掛賬,因?yàn)楣?yīng)商的原因這個月需要減少服務(wù)費(fèi)1萬元,我們該怎么做賬務(wù)處理呢?是做營業(yè)外收入還是讓對方紅沖重新開發(fā)票呢?
老師你好,這個個稅申報(bào)是這樣顯示上一期未按照6萬累計(jì)扣除費(fèi)用這個怎么報(bào)?
會計(jì)科目其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)收賬款
你好,老師,購買辦公用品上面產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)計(jì)哪個科目比較合適
5月份的工資6月4號發(fā)的,申報(bào)個稅暑期應(yīng)該是幾月
以前年度損益調(diào)整可以貸方負(fù)數(shù)嗎? 非最后結(jié)轉(zhuǎn)
老師!財(cái)務(wù)報(bào)表中未分配利潤和凈利潤不一樣,是怎么回事?可以嗎
在成本會計(jì)中,原材料在生產(chǎn)時一次全部投入,可以已知哪些內(nèi)容
老師,您好,新開的酒店,5月份沒有收入,直接什么都不用管,直接提交申報(bào)就行了嗎?在哪個地方查開票信息啊
老師好,管食堂的費(fèi)用,生產(chǎn)買件費(fèi)用,公司大多數(shù)費(fèi)用都是他墊付,6月份把2月份到5月份的全部報(bào)銷,總金額2萬多,每一項(xiàng)都不是很多。這個怎么做賬?能做管理費(fèi)用其他費(fèi)用嗎?
購買生產(chǎn)辦公桌單個沒有超過2000元,但加起來一次性購買了7個 金額9900元,單位規(guī)定了固定資產(chǎn)單位價值5000元以上才作為固定資產(chǎn) 。這個計(jì)入低值易耗品還是固定資產(chǎn)
老師你好,這是第一筆業(yè)務(wù)分錄嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師沒有看懂,一個一個業(yè)務(wù)講
同學(xué),你好 第一個分錄,是你向供應(yīng)商購買的分錄,沒有付款 第二個分錄,是你向供應(yīng)商提供服務(wù),沒有收款 第三個分錄,是匯總,然后算出你要支付的25萬
老師你好,包裝廠的,我怎么做呢謝謝
同學(xué),你好 支付給包裝廠 借:費(fèi)用、成本等 貸:銀行存款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款
老師,我們一直就是給包裝廠是預(yù)付,我做借預(yù)付,貸銀行,現(xiàn)在是我怎么沖預(yù)付款呢
同學(xué),你好 借:費(fèi)用、成本等 貸:預(yù)付賬款
老師,就是沒有理解,能講解一下謝謝了
包裝費(fèi),是給供應(yīng)商了
包裝盒,給供應(yīng)商,我們要收錢的
同學(xué),你好 就是你付錢了,你最終要取得發(fā)票證明錢花在哪里了。比如你取得一張費(fèi)用發(fā)票。那就要用費(fèi)用來沖預(yù)付賬款
老師,我們支付包裝,是按費(fèi)用沖預(yù)付是吧
在供應(yīng)商那里,做應(yīng)收賬,做其他業(yè)務(wù)收入,這是什么意思,麻煩講一下?
同學(xué),你好 包裝的,一般是計(jì)入成本
能講讓什么科借方和貸方
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 這個是你確認(rèn)收入,就是你提供服務(wù)