在24年直接做未開票收入與增值稅分錄
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人本年第三季度銷售額為35萬,開具增值稅電子普通發(fā)票,已申報(bào)納稅。但是第四季度發(fā)生第三季度的銷售退回,將第三季度開具的8萬元發(fā)票作廢,那么此時(shí)第三季度銷售額為27萬元,是否可以享受小規(guī)模納稅人季度銷售額不滿30萬免征增值稅的優(yōu)惠,對(duì)第三季度已經(jīng)繳納的稅款申請(qǐng)退稅或者以后期間抵減?
小規(guī)模納稅人,第四季度開票情況如下:征收率1%的普票,不含稅銷售額合計(jì)228445.54;征收率1%的專票,不含稅銷售額合計(jì)63861.39;征收率5%的普票,不含稅銷售額合計(jì)5714.29 如何計(jì)算第四季度應(yīng)納增值稅?如何填報(bào)季度增值稅申報(bào)表?
財(cái)務(wù)年報(bào)利潤(rùn)表中,所得稅金額包含補(bǔ)繳的所得稅嗎?納稅調(diào)整后,加上納稅調(diào)增的金額,導(dǎo)致最終利潤(rùn)和第四季度利潤(rùn)額不一樣,但是納稅調(diào)整的部分在財(cái)務(wù)年報(bào)咋填啊
老師你好, 2023年1-3季度公司每個(gè)季度銷售額都是少于30萬,報(bào)增值稅都是填在免稅銷售額這一欄,現(xiàn)在第四季度銷售額是60萬,報(bào)增值稅的時(shí)候填在應(yīng)征增值稅這一欄,這一季度報(bào)稅只管這一季度的銷售額,前面3個(gè)季度的的不用加上來吧?我第一次報(bào)稅。
老師:請(qǐng)問:企業(yè)給員工發(fā)放的差旅補(bǔ)助、誤餐費(fèi)、工資里發(fā)放的交通補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼,有免征個(gè)稅的文件 ,文號(hào)是哪個(gè)呢?
您好,銷售員出差的餐費(fèi)要計(jì)入銷售費(fèi)用_福利費(fèi)嗎?
老師,您好!個(gè)人名義買的兩輪電動(dòng)車,可以拿回公司報(bào)銷嗎?怎么入賬好呢?
老師,收到稅務(wù)局24年3月更正申報(bào)的增值稅附加稅退款,這筆會(huì)計(jì)分錄該怎么做?
開發(fā)票購買方信息可以不填購房地址,開戶行,銀行賬號(hào)經(jīng)辦人嗎
老師,你好,我有個(gè)朋友的公司現(xiàn)在要注銷,應(yīng)收賬款有9.9萬,其他應(yīng)付款有10元,未分配利潤(rùn)有-1000元,現(xiàn)金有幾十元,請(qǐng)問老師這個(gè)注銷申報(bào)如何填寫?需要額外繳納稅款嗎?謝謝
老師,哈哈哈,老師一個(gè)供應(yīng)商同時(shí)給兩個(gè)超市送貨的,我們御景超市退了貨所以供應(yīng)商應(yīng)該給御景超市補(bǔ)560.5元,另外一個(gè)超市貨款是3202.8元,然后兩個(gè)超市對(duì)沖后一起給供應(yīng)商貨款3202.8減560.5等于2642,3,最后支付了供應(yīng)商2642.3元,分開入賬嗎,嘿嘿
計(jì)提工資是計(jì)提的下個(gè)月工資還是當(dāng)月發(fā)放工資呢
公司代扣個(gè)稅不足1元,是不用支付的,2月份我們有個(gè)稅0.51,但是我們工資計(jì)提分錄也計(jì)提了這個(gè)不足1元的個(gè)稅,導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬也少了0.51(但是因?yàn)槲纯劭钜簿臀磸膯T工工資中扣除),應(yīng)交個(gè)稅一直有0.51元的余額,這個(gè)要怎么處理? 這個(gè)0.51元不用交稅,能否把當(dāng)初計(jì)提的分錄紅沖掉?
高速通行費(fèi)要如何扺扣
電子稅務(wù)局怎么報(bào)
你是小規(guī)模 納稅人?
對(duì)對(duì),是的是小規(guī)模納稅人(24年差不多頂額開票都是接近30萬元)現(xiàn)在做個(gè)調(diào)整第四季度
未開票收入與開票收入合計(jì),是否超過30萬?