你好,可以的。服務(wù)費可以抵扣。
老師好,專票的進項稅不能抵扣本公司的專票的差額發(fā)票銷項稅嗎?我們是一般納稅人,正常技術(shù)服務(wù)費是6%稅率,然后我們也有人力資源服務(wù)的業(yè)務(wù),給客戶開的是5%稅率的差額發(fā)票(專票),本月申報增值稅時,進項大于銷項,但最后申報表顯示還是要交稅,應(yīng)交稅額正好是差額專票的稅額,所以進項稅是不能抵扣這個差額專票的銷項稅嗎?之前從沒出現(xiàn)過進項完全可以抵扣掉銷項的情況,所以一直認為是可以抵扣這個銷項的
我公司現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,可能到11月份就轉(zhuǎn)成一般納稅人了,那么在小規(guī)模納稅人期間所產(chǎn)生的成本費用專票暫時不要開進來,現(xiàn)在的成本費用暫估,等公司轉(zhuǎn)成一般納稅人后把小規(guī)模納稅人期間的成本費用發(fā)票全部開成專票,我公司可以多抵扣進項,這樣可以嗎?合法嗎?請老師詳細解答一下,謝謝老師了!
2024年1月到2024年3月25是小規(guī)模納稅人。2024年3月26日變?yōu)橐话慵{稅人。請問2024年1月的銀行手續(xù)費發(fā)票,在2024年3月31日開出給我公司的增值稅專用發(fā)票,我公司可以抵扣嗎?
你好老師,21到23年的銀行手續(xù)費,網(wǎng)銀年費,都沒有開票回來。分錄做的是: 借 財務(wù)費用,貸 銀行存款。 這個月在銀行開了21到24年5月的發(fā)票,專票。我們是一般納稅人。請問現(xiàn)在這個發(fā)票要怎么入賬和抵扣,分錄要怎么做?
請問公司開了幾年了是小規(guī)模納稅人一直是零申報的,但今年開始有業(yè)務(wù)了需要升級為一般納稅人,并準備開具銷售發(fā)票,請問取得的進項發(fā)票是否可以正常當月抵扣嗎?還是會有輔導(dǎo)期什么時,當月不能抵扣嗎
老師,個人給企業(yè)提供什么服務(wù)和貨物的情況之下需要給他代扣個稅?是不是只僅限于勞務(wù)報酬,如果是貨物或者其他的話就不需要了?
請問老師,公司銷售砂石,是我們的供貨商直接拉到我們的客戶那里,客戶是集團公司,他們收貨時打的收貨單4聯(lián),客戶自己當時要留2聯(lián),和客戶結(jié)算時他們還要收一聯(lián),只剩一聯(lián),我們讓供貨商把那一聯(lián)給我們結(jié)算,供貨商說他們要留著不然也沒單據(jù),這個怎么解決呢?
請問哈申報增值稅時,財務(wù)報表中的營收大于增值稅申報金額,怎么處理,因為客戶后面才會喊我們開具發(fā)票
24年6月簽訂的合同 寬帶費 24年6月-25年5月 但支付款是在24年11月支付6000元未取得發(fā)票 這該怎么入賬?
老師,麻煩問下,我單位去年的固定資產(chǎn)記錯科目了,我想把它調(diào)出來,用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整后,沖減未分配利潤,年度匯算清繳報表怎么填呢?
企業(yè)會計制度的利潤表申報,本期金額是當月5月么,上期金額是填24年12月么
老師您好,建筑業(yè)光伏安裝項目,建筑公司于丙公司簽專業(yè)作業(yè)分包合同,還能跟丙公司簽機械租賃這方面嗎,發(fā)票百分之80都來自于丙公司,有風(fēng)險嗎,控制到多少比例安全?還有別的辦法嗎?主要解決票的問題,項目所在地包工頭不想開發(fā)票。
老師,您好,我們公司需要注銷,現(xiàn)在負債有30多萬的其他應(yīng)付款和應(yīng)付職工薪酬,這個我在注銷之前怎么做賬務(wù)處理
老師,公司用銀行存款直接購買的理財產(chǎn)品,這種入什么科目?前會計入的是交易性金融資產(chǎn)一一成本
網(wǎng)購東西,有一部分顯示余額支付是什么意思
現(xiàn)在申請開21年-24.1月專票也可以抵扣的嘛
你好,可以的了。操作沒問題。
利息專票可以抵扣嗎老師,我去稅務(wù)局搜2016 36文件,怎么也找不到了
你好,你應(yīng)該是獲得利息啊 你支付利息?
噢噢噢對的
你好,歡迎下次再來探討。
我們獲得利息這個需要做什么賬務(wù)處理嗎,稅務(wù)局搜不著文件了是更新中不好使了嗎
你好獲得利息是借銀行存款貸,財務(wù)費用利息。
不用給銀行開票也不用申報未開票收入增值稅嗎老師,
你好,是的。正常就是這樣。