你好,申報(bào)期結(jié)束前可以反結(jié)賬刪除這張發(fā)票。
老師您好,我想咨詢(xún)一下,我們收到客戶(hù)一張發(fā)票,賬務(wù)上已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,但是剛剛勾選的時(shí)候發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)票時(shí)稅號(hào)錯(cuò)了,現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)也是8月的了,那我們現(xiàn)在除了賬上把這筆進(jìn)項(xiàng)扣除以外,還有什么辦法嗎?
老師,之前會(huì)計(jì)認(rèn)證抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,由于我未見(jiàn)到發(fā)票未進(jìn)行做賬,后續(xù)發(fā)票也一直沒(méi)有補(bǔ)進(jìn)來(lái),但是申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)抵扣了,我現(xiàn)在想把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做(認(rèn)證抵扣但未做賬)
老師,內(nèi)賬每個(gè)月都是不含稅收入,進(jìn)項(xiàng)也是不含稅錄入的。那這個(gè)月開(kāi)發(fā)票并繳納增值稅了,后面發(fā)現(xiàn)待抵扣的進(jìn)項(xiàng)還在,不會(huì)沒(méi)有,想問(wèn)一下內(nèi)賬的增值稅已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)如何做才能平呢?每個(gè)月發(fā)票入賬了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到已交稅金里面平數(shù)了但是怎么才能讓已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票提現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目的余額每個(gè)月余額是平的呢?調(diào)整來(lái)調(diào)整去,發(fā)票還在。
我們4月收到一張藍(lán)字發(fā)票,記賬付款之后發(fā)現(xiàn)對(duì)方多開(kāi)了756.85元,我們也相應(yīng)給對(duì)方多付了756.85元。發(fā)現(xiàn)這一情況之后聯(lián)系對(duì)方公司開(kāi)了一張銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)的紅字發(fā)票,金額為756.85,收到票后做了這一部分的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并掛了其他應(yīng)收款。到了5月報(bào)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)4月收到的那張藍(lán)字發(fā)票沒(méi)有被勾選抵扣,因?yàn)楣催x時(shí)已經(jīng)處于紅沖狀態(tài)了,也就是說(shuō)藍(lán)字發(fā)票并沒(méi)有認(rèn)證抵扣結(jié)果我們?cè)谫~上已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出請(qǐng)問(wèn)這種情況稅務(wù)和賬面分別應(yīng)該怎么處理呢?
你好 老師,6月收到發(fā)票未入賬 ,但是6月已經(jīng)做了抵扣,7月記賬我做了進(jìn)項(xiàng)稅額,我們都是收到發(fā)票做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目 ,在轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額科目,那7月應(yīng)該交的稅和賬面不一致,這種情況要如何處理???謝謝
法人的賬號(hào)登錄廣東電子稅務(wù)局,需要人臉驗(yàn)證嗎?短信驗(yàn)證可以嗎?每次登錄都要驗(yàn)證嗎
請(qǐng)問(wèn)職工報(bào)個(gè)稅的工資額大于申報(bào)社保的最低工資基數(shù),那申報(bào)個(gè)稅和社保兩個(gè)工資額一定要一致嗎?
老師,請(qǐng)教一下,公司將自產(chǎn)的產(chǎn)品作為節(jié)日慰問(wèn)品送給離退休人員,需要視同銷(xiāo)售嗎
電商及外貿(mào)財(cái)務(wù)流程及制度
老師,2023年的成本轉(zhuǎn)出后怎么做賬務(wù)處理?
老師第二步?jīng)]看懂,為啥3000要×2,2是哪里來(lái)的?
老師,我們自己在農(nóng)戶(hù)手里收的水果,農(nóng)戶(hù)開(kāi)的開(kāi)的免稅發(fā)票,印花稅怎么交,還是只交我們銷(xiāo)售合同金額的印花稅就行嗎?
老師年利率為什么不用8%?后面為啥×3/13?
老師,出售二手車(chē)是,銷(xiāo)項(xiàng)稅按3%減按2%,那我做賬的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是多少?計(jì)入出售3萬(wàn)
老師,快賬上怎么添加資產(chǎn)處置損益科目,我不會(huì)設(shè)置,非常著急
老師,那假如過(guò)了申報(bào)期,上述情況,我應(yīng)該怎么做賬呢?
過(guò)了申報(bào)期可以在下個(gè)月調(diào)賬,把錯(cuò)誤憑證在下月紅沖處理。
老師,那進(jìn)項(xiàng)稅抵扣和賬上進(jìn)項(xiàng)稅不一致,也沒(méi)啥問(wèn)題嗎?
發(fā)票抬頭不屬于本公司,不能抵扣,只是賬上錯(cuò)了。
老師,那下個(gè)月是不是只要把上個(gè)月錯(cuò)的分錄做紅沖,然后取得正確發(fā)票做正確分錄就行了?
是的,是這樣處理的。
老師,那上個(gè)月費(fèi)用不是最后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),這個(gè)月是不是不涉及到對(duì)上個(gè)月本年利潤(rùn)的調(diào)整?
不涉及對(duì)上月本年利潤(rùn)的調(diào)整