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當(dāng)月沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣,導(dǎo)致需要多繳納增值稅,有什么辦法可以不繳納稅費(fèi)嗎

2025-06-11 09:32
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-11 09:33

若已經(jīng)開具銷售發(fā)票,沒有辦法了

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快賬用戶8006 追問 2025-06-11 09:34

繳納稅額太大了

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齊紅老師 解答 2025-06-11 09:35

現(xiàn)在是申報(bào)5月的,已經(jīng)沒辦法了

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快賬用戶8006 追問 2025-06-11 09:35

修改申報(bào)表可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-11 09:38

已經(jīng)開具發(fā)票,修改申報(bào)表,會(huì)通不過的

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快賬用戶8006 追問 2025-06-11 09:40

如果發(fā)票紅沖了呢

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齊紅老師 解答 2025-06-11 09:42

發(fā)票紅沖了,只影響紅沖當(dāng)月,不影響以前

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若已經(jīng)開具銷售發(fā)票,沒有辦法了
2025-06-11
你好? 是什么情況交當(dāng)月 一般是次月申報(bào)時(shí)才交的?
2022-11-01
您好,這個(gè)上月的只能是在本月開紅字發(fā)票,上月應(yīng)交增值稅金額無法改變的。
2023-09-06
您好,沒有,這個(gè)必須要交,除非有進(jìn)項(xiàng)
2025-02-12
您好 今天是31號(hào)你還可以把多開的發(fā)票紅沖了。明天就沒有辦法了
2021-01-31
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