若已經(jīng)開具銷售發(fā)票,沒有辦法了
老師,請(qǐng)問這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣增值稅發(fā)票不夠,導(dǎo)致本月增值要交的多了,請(qǐng)問有什么辦法嗎?我們是一般納稅人
老師請(qǐng)問小規(guī)模納稅人注冊(cè)資本是20萬的,如果想轉(zhuǎn)為一般納稅人,當(dāng)期最得增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額有什么辦法可以不經(jīng)過輔導(dǎo)期就可以當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月可以抵扣嗎?
老師,銷項(xiàng)票-進(jìn)項(xiàng)是當(dāng)月要繳納的增值稅,那我每月就看銷項(xiàng)票多少,再抵扣相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng),就可以少交增值稅甚至平的話就可以避免繳納稅了對(duì)嗎
繳納當(dāng)月增值稅賬務(wù)處理,當(dāng)月開出發(fā)票沒有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣所以繳納增值稅
小規(guī)模 增值稅有沒有什么辦法是可以抵扣的?小規(guī)模增值稅是必須要繳納的?想減少增值稅的唯一辦法是少開發(fā)票對(duì)嗎?
我司收到一張專票,因開票有誤,如果下個(gè)月被全額紅沖的話,勾選平臺(tái)能看到紅字專票嗎?原藍(lán)色專票還能勾選嗎?
供方4月份開票,需方已認(rèn)證抵扣。5月供方紅沖,確認(rèn)單上寫無需確認(rèn),6月初,需方已在附表2填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但提示確認(rèn)單和稅務(wù)局比對(duì)不符,該如何處理
老師,15以前的賬,貨款付了,發(fā)票沒有開進(jìn)來要怎么處理,現(xiàn)在也開不進(jìn)來了
老師,個(gè)稅客戶端那里個(gè)稅已申報(bào),工資填錯(cuò)了要重新申報(bào)怎么操作?
老師,現(xiàn)金是負(fù)數(shù),要怎么去調(diào)成正數(shù)?
老師,您好,個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除,是不是父母都是60歲標(biāo)準(zhǔn)
老師個(gè)體戶我今天點(diǎn)了預(yù)檢狀態(tài)就變?yōu)榍逅懔丝梢猿蜂N嗎
在筋斗云里面做日記賬,只用登記支出,是不是科目就一直用銀行存款就行
老師,請(qǐng)問因質(zhì)量問題,退運(yùn)回來的貨物要怎么處理?外貿(mào)出口的
今天開通的個(gè)體戶日期要怎么選擇啊
繳納稅額太大了
現(xiàn)在是申報(bào)5月的,已經(jīng)沒辦法了
修改申報(bào)表可以嗎
已經(jīng)開具發(fā)票,修改申報(bào)表,會(huì)通不過的
如果發(fā)票紅沖了呢
發(fā)票紅沖了,只影響紅沖當(dāng)月,不影響以前